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您好老師,匯算清繳完,稅務(wù)局退稅費,做憑證是不是借:銀行存款 ,貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅,這樣對不?

2025-06-30 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-30 14:08

還在補上一個借應交稅費,企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤

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借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-15
你好? 。你跨年了? 要做 :借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 ;沖計提 :借? ?:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 貸 以前年度損益調(diào)整 ; 借 以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤; 不是直接去沖所得稅費用的? ?
2022-05-27
你好,就是你那那樣做的哈
2024-04-08
你好,貸方是正數(shù),而不是負數(shù)
2022-10-10
你好,你的會計分錄是對的
2024-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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