附加稅12%是相當于城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%。 然后小微企業(yè)減半,這樣子算下來就是6%。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師,我想問一個問題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費,1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費稅,比如說我們商品購進成本是6,加工費是4,繳納的消費稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計算過程是否準確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費稅? 4.如果我們就按我們的成本價10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進來的成本是10.銷售變成50,時候中間還需要繳納消費稅?
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
1某食品加工企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年7月末留抵稅額5000元,8月發(fā)生下列業(yè)務:(1)購人食品加工添加劑一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,抵1料增值稅稅款1300元;(2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批大麥由于管理不善丟失,賬面成本5406;(3)從農(nóng)民手中收購大豆一批,稅務機關規(guī)定的收購憑證上注明收購款15000元,另支付不含稅運輸費254.55元,取得運輸企業(yè)(一般納稅人)開具的貨運增值稅專用發(fā)票;(4)從小規(guī)模納稅人處購買生產(chǎn)模具一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,價款30000元,增值稅稅款900元,款己付;(5)銷售水果,取得含稅收人67800元;銷售果醬,取得含稅收人70200元;(6)進口食品加工機一臺,關稅完稅價格20000元,關稅稅率6%;7)轉讓2008年購人的已使用過的生產(chǎn)設備1臺,該設備原值100為萬元,扣除折舊的賬面凈值為90萬元,按照市場價轉讓取得含稅收人70萬元。
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊資本67%)的股權以人民幣0元的價格轉讓給乙公司。稅務局要求我們申個稅以及印花稅,請問,申報個稅是申報哪個的個稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉讓是不是全部0元申報?
老師你好!23年沒有年審,怎么修復啊
海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
原料暫估可以嗎?我們公司原料太少根本沒有什么原料,生產(chǎn)外加劑
老師,我們分公司的車過戶給總公司開發(fā)票的話是不是不能開專用發(fā)票,因為這個車輛的增值稅之前有抵扣過
老師你好,企業(yè)是糧食收購企業(yè),一般納稅人,增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠
老師,以前報損的項目入了營業(yè)外稅前扣除,現(xiàn)在有收回款。是調(diào)整以前年度。調(diào)整納稅和財報?
老師你好,請問公司+農(nóng)業(yè)模式開具的免稅發(fā)票,下游可以抵扣嗎
投資總額和當前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
老師你好,民辦非這個年檢怎么報啊
個稅為什么是0.8-1.5啊
你好,這個是核定的。那要看稅務局具體給你核定多少,他也只是說一個大概而已。
這個會有個人所得稅嗎?
我們理解的個人所得稅不是20%嗎?
你好,你說的是按差價的20%,他說的這個是核定。就是按照收入的1%左右。
像這種實物投資的事情,除非增值部分涉及個人所得稅是吧
你好,你如果有票的話可以按照增值的部分,你如果沒有票,稅務局就是核定比較多。