你購入的時候抵扣了進項,銷售的時候按13%計算銷項稅就可以抵扣進項
企業(yè)銷售固定資產(chǎn)車輛通過二手車交易市場開了發(fā)票、并且之前進項稅額已經(jīng)抵扣了、在填寫增值稅報表的時候是不是應(yīng)該填在稅率13%未開具發(fā)票的欄次?
一般納稅人通過二手車市場出售未折舊完的車輛,開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,當(dāng)月需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?或者是直接申報無票收入按照二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的金額?
我們公司20年購入車輛入固定資產(chǎn),23年3月老板在二手市場出售,開的二手車發(fā)票,這個怎么社保增值稅?在報表怎么填寫?金額和稅率怎么算?
我公司現(xiàn)在為一般納稅人售賣固定資產(chǎn)車輛,去二手車交易市場開具二手車統(tǒng)一發(fā)票金額1萬元,當(dāng)時購進車輛時是小規(guī)模未抵扣進項稅,現(xiàn)如何申報?交稅怎么交?
我公司是一般納稅人,銷售了一輛固定資產(chǎn),已抵扣進項的二手車,開具了二手車交易發(fā)票?,F(xiàn)在申報增值稅,填在13%貨物及加工修理修配勞務(wù)這一行嗎
老師你好,報名工作年限不夠,是哪填的不對啊
老師,請問電商增值稅稅負(fù)多少?所得稅稅負(fù)多少?
這是什么費用?怎么做賬?
老師,一般費用票哪些開專票能用的?除了住宿票,還有什么?
反向開票室是怎么回事?
老師 我這邊是一般納稅人公司 我開的銷售發(fā)票對方說找不到我這張發(fā)票是什么原因呢
老師,公司是餐飲公司現(xiàn)在統(tǒng)計成本費用,比方說下半年收入140萬,統(tǒng)計稅金,我是不是還得算增值稅,
外購產(chǎn)品銷出,但因為質(zhì)量問題,對方?jīng)]有將問題產(chǎn)品沒有退回給我們,我們購貨單位已經(jīng)將發(fā)票全部開給我們了,并且我們已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣,由于我們沒有及時將款項付給供方,供方和我公司打了官司,將那筆款項扣除,請問這樣要怎樣做賬務(wù)處理?
老師您好,個體開專票,一定需要辦公戶嗎?
盈虧平衡點的計算方法
增值稅申報表怎么填寫,二手車發(fā)票稅率是0
填在未開具發(fā)票列,對應(yīng)銷售貨物13%行