旅游服務(wù)不能抵扣的,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)可以抵扣

老師?發(fā)票開的是旅游服務(wù)代訂住宿費可以報銷嗎?
請問老師,員工出差,第三方代訂的機(jī)票住宿費大類是不是不能開旅游服務(wù),應(yīng)該開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)?
老師,你好,收到專票,開票內(nèi)容是:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂住宿費,可以抵扣嗎?
老師,我是旅行社的,旅行社營業(yè)范圍是沒有見寫有經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的,請問我是否可以開發(fā)票:機(jī)票、機(jī)票代訂、機(jī)票代訂服務(wù)費? 另外旅行社發(fā)票我是否能開:綜合服務(wù)費?活動費?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) 代訂住宿費的專票可以進(jìn)行抵扣嗎
1、境內(nèi)支出憑證要求:對于屬于增值稅應(yīng)稅項目的支出,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對于不屬于增值稅應(yīng)稅項目的支出,對方為單位的,以對方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對方為個人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對方補(bǔ)開。因特殊原因無法補(bǔ)開、換開的,可憑相關(guān)資料證實支出真實性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個公司每個月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請問發(fā)票開錯了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個沒做過,請問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實收,會交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會保險基金管理局錄入了信息,可以下個月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯款?
這個保險費用4000,包含車船稅40.39.這個分錄是什么? 借管理費用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)可以抵扣進(jìn)項嗎?
那個是員工出差發(fā)生的專票才能抵扣
這種可以抵扣?不過不是員工出差,是客戶旅游費用我們出,可以作為員工出差嗎
是專票才可以抵扣,普票不能
開的專票呢,可以全額抵扣是吧
是的,專票就可以抵扣的
旅游服務(wù)*代訂房費可以入賬嗎
那個可以做賬的,只是不能抵扣
好的,那如果作為員工福利,是不超過工資薪金總額的14%的是嗎
旅游服務(wù)部分地方不允許稅前扣除的,建議咨詢當(dāng)?shù)?2366是否允許?
好的,公司購買的咖啡機(jī)開了專票用于辦公室大家使用,可以抵扣嗎?做的時候做什么科目?金額3000
那個計入固定資產(chǎn),按5年折舊
可以抵扣嗎?
那個是用于員工福利的,不能抵扣
不入固定資產(chǎn) 可以嗎?入管理費用-辦公費
那個是員工福利用品,計入福利費
不入資產(chǎn)可以吧。但之前我2900的東西都入資產(chǎn)了呢,現(xiàn)在3000多的東西不入資產(chǎn)有沒有什么問題
金額不是很大,直接計入費用也可以