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老師,單位給交工傷和社保會計分錄怎么寫?

2025-06-29 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-29 16:11

借:管理費用-社保
貸:應(yīng)付職工
直接入社保就可以了,不用分明細

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快賬用戶4248 追問 2025-06-29 16:13

老師,我看上任會計直接借管理費用-社保,借其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款沒通過應(yīng)付職工薪酬,這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-29 16:15

這個不符合會計準(zhǔn)則,最好通過應(yīng)付職工吧

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快賬用戶4248 追問 2025-06-29 16:18

老師,那工傷保險也通過應(yīng)付職工薪酬嗎

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快賬用戶4248 追問 2025-06-29 16:21

計提:借:管理費用-社保 ? ? ? ? ?借:管理費用-工傷 ? ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 ? ? ? ? ? ? 貸應(yīng)付職工薪酬-工傷

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齊紅老師 解答 2025-06-29 16:21

是的,這個直接計入社保里面,也要通應(yīng)付職工

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快賬用戶4248 追問 2025-06-29 16:31

老師,這個借管理費用-社保社保里面包括工傷險的錢對吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-29 16:31

是的,就是公司交的五險的

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一、借:管理費用——社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費 二、借:應(yīng)付職工薪酬——社保費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2022-11-14
后期需要從個人扣款的 計入其他應(yīng)收款
2024-04-27
你好; 借銀行存款貸營業(yè)外收入 - 補助收入
2022-04-25
你好? 是做發(fā)工資分錄嗎??
2022-11-29
你好 計提單位部分,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 計提個人部分,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
2021-11-13
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