?同學您好,很高興為您解答,請稍等
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應收款-社保(個人) 貸:應付職工薪酬-社保(公司) 其他應付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保。借:應付職工薪酬-單位社保,一其他應收款-個人社保,貸:銀存款。
老師,你好,幫我看一下社保、工資我這么做對不對。交社保時候,借:管理費用-社保80,其他應收款-社保30,貸:銀行存款110。計提當月工資的時候,借:管理費用-工資1000,借:應付職工薪酬1000。次月發(fā)工資的時候,借:應付職工薪酬1000,貸:其他應收款-社保30,銀行存款970。
老師好,請我這樣的分錄對不對?計提社保時:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 交納時:借:應付職工薪酬-社保單位 其他應收款--社保個人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應該收款 這樣對嗎?
老師計提社保費用分錄是借管理費用社保貸應付職工薪酬社保;繳納時候:借應付職工薪酬 其他應收個人社保貸銀行存款 對嗎
個人獨資企業(yè)是收入多少不交稅嗎?沒有申報個稅是否有問題?工商年報填寫需要注意什么?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,固定資產折舊折完了還要做賬嗎,如何做賬
小規(guī)模納稅人購買貨物,將貨物運輸?shù)戒N售地點,應計入主營業(yè)務成本還是銷售費用?
代理裝箱單計入什么會計科目
個人獨資企業(yè)利潤不為0是否需要繳稅
老師,餐飲公司各項成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務中介,上游客戶給我們結算人力費,我們結算給下游的人,賺個中間差價,結果上游不給我們結算了,我們該給下游結算的錢都結算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務中介,上游客戶給我們結算人力費,我們結算給下游的人,賺個中間差價,結果上游不給我們結算了,我們該給下游結算的錢都結算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時名下的固定資產怎么處理
主營業(yè)務收入100元,主營業(yè)務成本80元,開具增值稅銷項票100元,收到增值稅進項票80元,銷售費用2元,管理費用1元,財務費用0元,13%的稅率,增值稅稅負率1%,所得稅稅負率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計算,需要計算過程,謝謝
您好,??必須通過 應付職工薪酬 科目核算社保??(企業(yè)部分%2B代扣個人部分)。? 借:管理費用/銷售費用等—社保(企業(yè)部分)貸:應付職工薪酬—社保 借:應付職工薪酬—社保(企業(yè)部分) 其他應收款/應付職工薪酬—社保(個人部分) 貸:銀行存款 ??調整以前錯誤分錄??,未來嚴格按規(guī)范處理。