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購(gòu)買(mǎi)禮品送客戶視同銷(xiāo)售,是需要交增值稅的,如果開(kāi)專(zhuān)票有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如果開(kāi)普通發(fā)票就只能按銷(xiāo)項(xiàng)稅額交增值稅,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣!老師這個(gè)理解對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)我司購(gòu)買(mǎi)了美團(tuán)卡和天虹卡送客戶,那是入什么費(fèi)用可以不用交稅?。浚?tīng)老師的課說(shuō):1、價(jià)格折扣向個(gè)人銷(xiāo)售或提供服務(wù),2、通過(guò)積分反饋禮品,3、向個(gè)人銷(xiāo)售商品和提供服務(wù)同時(shí)給贈(zèng)品, 如果是通過(guò)積分反饋贈(zèng)禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個(gè)人簽名就可以?我們?nèi)胭~時(shí)寫(xiě)什么費(fèi)用呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,因贈(zèng)送給個(gè)人一套自行開(kāi)發(fā)的商品房(非職工),我之前問(wèn)了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈(zèng)送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈(zèng)送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
麻煩真正懂的老師請(qǐng)回答!?。〔皇呛芏木筒灰恿?,拜托。我下面的兩個(gè)分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說(shuō)的是贈(zèng)送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈(zèng)送的定義,增值稅所得稅不視同銷(xiāo)售,也不交個(gè)稅,借 辦公費(fèi) 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒(méi)有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問(wèn)題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷(xiāo)售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個(gè)送給給員工,一個(gè)要還給公司,增值稅上:前者視同銷(xiāo)售,后者不視同銷(xiāo)售。
你好老師。公司買(mǎi)了幾十部手機(jī)用來(lái)贈(zèng)送客戶。用于酒類(lèi)的推廣。 這個(gè)在會(huì)計(jì)上如何做分錄 在稅法上又如何處理填報(bào)表 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 借銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 視同銷(xiāo)售明細(xì)表,里面填寫(xiě)第三行和第13行。l 這個(gè)在會(huì)計(jì)上不做收入嗎,收入體現(xiàn)在哪里。 這樣的話增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表就會(huì)有差異,增值稅的收入和所得稅的收入不一致,系統(tǒng)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
車(chē)學(xué)堂之前注冊(cè)那個(gè)手機(jī)號(hào)注銷(xiāo)了怎么辦?
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說(shuō)法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢(qián)20?對(duì)方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬(wàn)?(350+20=370)
【實(shí)際處理過(guò)的請(qǐng)進(jìn)】 老師好:咨詢下,個(gè)人收入沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),目前還需要做個(gè)稅匯算清繳嗎?如果不做,會(huì)對(duì)公司和個(gè)人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會(huì)聯(lián)系公司嗎?
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?zhí)照注冊(cè)好了,沒(méi)有刻章和開(kāi)通稅務(wù)登記,怎么辦理注銷(xiāo)流程?
應(yīng)納稅所得額144000是交多少個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額15萬(wàn)交多少個(gè)稅?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
您好,增值稅:印公司LOGO的禮品按 宣傳費(fèi) 處理,取得專(zhuān)票可抵進(jìn)項(xiàng)稅。 個(gè)人所得稅:按員工福利發(fā)(合并工資計(jì)稅)。 企業(yè)所得稅:計(jì)入 宣傳費(fèi) (扣除比例高)。 替代方案:送自產(chǎn)產(chǎn)品或發(fā)票體現(xiàn)折扣。 我們的業(yè)務(wù)真實(shí),留證據(jù),避免亂塞科目。最優(yōu)的是印LOGO%2B宣傳費(fèi)%2B控制金額。
多謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!