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Q

什么情況下收到客戶錢款,不給他開票(他不要發(fā)票) 我們也不申報(bào)未開票收入增值稅,只入收入報(bào)企業(yè)所得稅

2025-06-27 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-27 16:44

只入收入,不報(bào)增值稅,這是涉嫌偷漏稅

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快賬用戶2710 追問 2025-06-27 16:45

如果不是偷稅,會(huì)是什么原因收入比報(bào)的增值稅收入多

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齊紅老師 解答 2025-06-27 16:47

填寫申報(bào)錯(cuò)誤 ,漏報(bào)收入

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快賬用戶2710 追問 2025-06-27 16:50

增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間沒到

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快賬用戶2710 追問 2025-06-27 16:50

這種情況是不是也會(huì)造成企業(yè)所得稅收入大于增值稅申報(bào)收入

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齊紅老師 解答 2025-06-27 16:54

會(huì),但若開具了發(fā)票,就要交增值稅了

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您好,有一樣的的,比如處置固定資產(chǎn),我們?cè)谠鲋刀惿陥?bào)時(shí)是收入,但賬務(wù)是 固定資產(chǎn)清理 對(duì)外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 賬上就是看 固定資產(chǎn)清理科目
2024-05-29
你好,沒問題這個(gè)是可以的
2023-08-15
會(huì)計(jì)上可以不用做收入的
2021-02-24
不是的。即使客戶只需要形式發(fā)票,不需要增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,企業(yè)也涉及增值稅。 形式發(fā)票不是稅務(wù)發(fā)票,不能用于收付款記賬和抵扣稅金,但企業(yè)銷售商品或提供服務(wù),發(fā)生了增值稅應(yīng)稅行為,不管是否開具增值稅發(fā)票,都要按照規(guī)定確認(rèn)增值稅應(yīng)稅銷售額 ,計(jì)算并申報(bào)繳納增值稅,同時(shí)正常確認(rèn)收入,計(jì)入應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。在申報(bào)增值稅時(shí),這種情況應(yīng)通過 “未開票收入” 欄次進(jìn)行填報(bào)。
2025-03-25
這個(gè)你們自己決定,你看一下你賬上做了收入嗎?
2023-12-08
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