你好,這個(gè)正常是去年的了。
老師你好,我們企業(yè)在去年10月份申報(bào)了科技型中小企業(yè),已經(jīng)申報(bào)成功了,但是證書還沒(méi)下來(lái)。今年匯算清繳的時(shí)候,能填寫關(guān)于科技型中小企業(yè)的信息么?
老師,我有個(gè)疑問(wèn),就是關(guān)于個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除里面,大病醫(yī)療費(fèi)用的扣除,在實(shí)際操作里,員工個(gè)人需要在個(gè)稅APP自己提交電子版材料,那么提交之后,個(gè)稅專員在申報(bào)個(gè)稅時(shí),會(huì)看到員工個(gè)人提交的關(guān)于大病醫(yī)療的詳細(xì)信息嗎? 還有就是房貸的扣除,個(gè)人在個(gè)稅APP里面提交之后,個(gè)稅專員在申報(bào)個(gè)稅時(shí),能看到詳細(xì)信息嗎?或者說(shuō)他們?cè)谏陥?bào)的時(shí)候,對(duì)于員工個(gè)人提交的專項(xiàng)附加扣除信息,他們能看到哪些信息?
工商年報(bào)的不是出口企業(yè)卻要填報(bào)關(guān)信息,不填提交不了,怎么處理
高新企業(yè)信息登記表中,職工人數(shù)指的是年平均職工數(shù)嗎,科技人員人數(shù)包含不滿183天的研發(fā)人員嗎
老師您好:公司沒(méi)有人員繳納社保,那么社保年度工資申報(bào)0報(bào)也提交不了呀,因?yàn)闆](méi)有人員信息所以提交不了。 這樣的話還用申報(bào)社保費(fèi)年度工資申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問(wèn)我利潤(rùn)點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?
工商年報(bào)的對(duì)外投資怎么填
一般納稅人,公司處置舊車出售,商品和服務(wù)稅收分類編碼怎么選?
農(nóng)業(yè)機(jī)械化耕作是不是免稅
工商年報(bào)的納稅總額包括稅務(wù)局的罰款嗎
老師,稅局打電話讓我們自查前三年的印花稅,該怎么算要交多少,有沒(méi)有滯納金
工商年報(bào)的長(zhǎng)期股權(quán)投資,包括當(dāng)了某個(gè)公司的股東但是沒(méi)有實(shí)繳只是認(rèn)繳的嗎
公司收到個(gè)人待開的工程服務(wù)類發(fā)票,公司要交印花稅嗎
老師,社保6月25日忘記申報(bào)繳稅了,今天申報(bào)繳納的,扣了5.08分的滯納金,這個(gè)怎么入賬?兼職財(cái)務(wù)承擔(dān)的滯納金的話在工資表上怎么扣款???備注寫啥?按勞務(wù)申報(bào)工資500還是按照扣除5.08元后的金額申報(bào)?民非企業(yè)
人員的入職時(shí)間填要求嚴(yán)格嘛?是按入職時(shí)間填,還是按交社保的時(shí)間開始算入職時(shí)間
你好,這個(gè)是按實(shí)際入職來(lái)。
老師科技型中小企業(yè)申報(bào)材料中: 上一年度企業(yè)數(shù)據(jù):成本費(fèi)用總額怎么算?
你好,這個(gè)你就看你的利潤(rùn)表上面的數(shù)據(jù)。
1.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+銷售費(fèi)+管理費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)1.嗎? 2.管理費(fèi)用中的研發(fā)費(fèi)用不用減去?
你好,對(duì)的 2不用減去了。
科技型中小企業(yè)申報(bào)材料中: 1.上一年度企業(yè)數(shù)據(jù):納稅總額怎么算? 2.查了一下他們這個(gè)表每年這些數(shù)據(jù)取數(shù)的方向好像都不一樣,這是自己算的還是系統(tǒng)自動(dòng)出的?
1這個(gè)要自己加起來(lái)了 2,你是說(shuō)什么數(shù)據(jù)
就是這個(gè)納稅總額數(shù)據(jù) 按全部的納稅數(shù)據(jù)算:印花稅、附加稅、增值稅23年合計(jì)是4W多,填的是2.8W。 再上一年22年合計(jì)也是4W多,填的是6.5W。 有點(diǎn)弄不明白這個(gè)納稅總額都要計(jì)算哪些稅了?
你好只看稅不看費(fèi)。另外個(gè)稅是不算的。
印花稅、附加稅(教育、地方教育、城護(hù))、增值稅、滯納金,就算了這幾個(gè),還沒(méi)算23.12月的,加上24.1繳納23.12月的稅,23年總共是13.7W的稅。 1.只算這幾個(gè)稅對(duì)不對(duì):印花稅、附加稅(教育、地方教育、城護(hù))、增值稅、滯納金 2.之前填的23年納稅總額才2.8W,這個(gè)是不是系統(tǒng)自動(dòng)出的數(shù)據(jù)呢?差的有點(diǎn)大啊?
你好城建稅,印花稅,增值稅,所得稅,這是稅 向教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加滯,地方教育費(fèi)附加,滯納金都不是屬于稅。
如果系統(tǒng)自動(dòng)有數(shù)據(jù),你就按照系統(tǒng)的數(shù)據(jù)就好了。
附加稅里的(城市維護(hù)建設(shè)稅)算稅嘛?
你好是的我上面也說(shuō)了
1.研發(fā)費(fèi)用總額:是以年報(bào)《利潤(rùn)表》中 研發(fā)126.9W數(shù)據(jù)填? 還是以匯算清繳中《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中第二行(自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā))124.56W 這行的數(shù)據(jù)填? 2.24年匯算清繳時(shí),這兩張表的數(shù)據(jù)不一樣,利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)要高一些。 3.申請(qǐng)科小要上傳這兩張表,數(shù)據(jù)不一樣有沒(méi)有影響?
你好,你這個(gè)根據(jù)你匯算清繳的填就可以了。 2你說(shuō)的是什么數(shù)據(jù)不一致?研發(fā)支出嗎 3這個(gè)沒(méi)什么關(guān)系,影響不大。