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請問老師,技術開發(fā)服務和銷售硬件的印花稅稅率多少?

2025-06-27 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-27 13:17

技術開發(fā)服務屬于技術合同,印花稅稅率為萬分之三(0.3‰)。銷售硬件屬于買賣合同,印花稅稅率同樣為萬分之三(0.3‰)

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快賬用戶1817 追問 2025-06-27 13:19

好的,但是我申報印花稅的時候只有一個稅目 技術合同,這個季度有采購和銷售硬件的合同,能和技術合同一起計算金額申報嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:21

不能 買賣合同得單獨報

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快賬用戶1817 追問 2025-06-27 13:22

稅務核定的只有技術合同呢

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:25

重新采集核定哦 不同的還得采集核定

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快賬用戶1817 追問 2025-06-27 13:35

我自己電子稅務局就能重新采集了是吧,不用聯系專管員

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:36

對的 自己采集就行了

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快賬用戶1817 追問 2025-06-27 13:48

老師這個印花稅只有技術合同,我好像不能自己采集,上次我申報就直接顯示技術合同

老師這個印花稅只有技術合同,我好像不能自己采集,上次我申報就直接顯示技術合同
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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:56

問問稅局吧,稅局同意那你就按這個來申報吧

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技術開發(fā)服務屬于技術合同,印花稅稅率為萬分之三(0.3‰)。銷售硬件屬于買賣合同,印花稅稅率同樣為萬分之三(0.3‰)
2025-06-27
技術服務類的印花稅率是0.03%
2024-07-30
是的,贈送的硬件應該視同銷售按13%計算銷項稅
2022-05-24
可以的,沒問題的哈
2024-10-11
比如你提供設備后后續(xù)服務的是屬于混合銷售,單獨的技術服務費可以開6%
2020-09-08
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