你好,自用不需要交稅 就像你買一臺電腦公司用,是不用交稅的。
老師,這題可抵扣的進(jìn)項稅為什么不是8輛,2輛自用的也可以抵進(jìn)項稅嗎?
老師,這道換入庫存商品的成本為什么不是250-50+6.5=206.5萬,而是200萬,是不用考慮銷項稅和進(jìn)項稅的差6.5萬嗎?為什么?
這道題目括號3 是不是要考慮平銷返利的問題呢? 然后括號四 行為外購的用于個人消費(fèi),所以進(jìn)口增值稅不能做進(jìn)項稅額抵扣對吧?
老師,這個案例的納稅籌劃中,為什么不考慮免稅項目的進(jìn)項稅額不能抵扣的問題呢?銷項稅是節(jié)省了2.6萬,但免稅項目的進(jìn)項也不能抵扣了呀,不應(yīng)該將2.6萬減去免稅項目的進(jìn)項后才是真正節(jié)省的稅費(fèi)嗎?
如果一年內(nèi)有幾筆實(shí)繳投資款,工商年報的實(shí)繳金額要一筆一筆分開寫,還是合計
老師,您好,我想向您請教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫離職時間,在保存后,是否還要再點(diǎn)擊報送?
老師,請問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因為現(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因為我們其他也有實(shí)際工資都有申報的,就是申報工地上面在職人員,對方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報,工資比例太高了。這個不申報有什么影響嗎??
請問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請教一下,客戶是出口商,我們開票給這個客戶??蛻粢驗閳箨P(guān)單上商品名稱寫了商品型號(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個星號再加商品型號(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號欄里面不填寫。如果我們開票,這個開票對于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會不會引起稅務(wù)關(guān)注,會涉及出口偏稅問題???
個獨(dú)怎么開增值稅專票
公司賣出一臺固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計提完,預(yù)計凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的