確實有實際收到商品,只是結(jié)束了合作,不付款了,對方也不開票了?
老師,我們公司2020年有一些暫估的庫存商品,今年匯算清繳之前,沒有收到那些發(fā)票,做了調(diào)整利潤的處理,交了企業(yè)所得稅,分錄上怎么做呢?那些已經(jīng)暫估的庫存商品和成本
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當(dāng)月該批庫存已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月對方開來的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時候 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點,請問賬務(wù)上怎么處理呢?
暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應(yīng)付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬,借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎,我們實際收到11萬的貨,應(yīng)付賬款也是11萬,但是對方只開了9萬的票,合規(guī)的情況下賬務(wù)是這樣處理的嗎
老師請問下,我們公司有暫估的庫存但是少量,現(xiàn)在不能開票進來,暫估部分應(yīng)該怎樣處理?
老師老板名下2個貿(mào)易公司,請問老板,出納,會計可以兼職在2個公司發(fā)工資嗎?
流轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別?
老師房東不給開票,我直接公帳轉(zhuǎn)過去,明年納稅調(diào)增可以嗎?只用交所得稅吧?
老師好!這張憑證怎么做分錄?
老師發(fā)票開具的內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)合作研究經(jīng)費,我入研發(fā)費用下哪個科目比較合適呢
老師,現(xiàn)在跨省開普票小規(guī)模公司還要預(yù)繳什么稅款嗎?
公司變更名字了,稅務(wù)如果也變更,影響后期申請退稅嗎,會不會比對不一致,之前的進項發(fā)票都是老公司的名字
請問老師普通的個體能開3%的專票嘛還是只能開1%的專票
老師,這是其他單位開的甲方的,合規(guī)嗎?勞務(wù)發(fā)票可以這樣開嗎?要外經(jīng)證嗎?
老師你好,增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù)是啥意思?