你好,你們當(dāng)時交稅了嗎?
老師您好 我們公司有個項目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開票,我們沒有發(fā)票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開給A公司發(fā)票型號本來是用我公司另一個B公司工程的,合同是這個型號現(xiàn)在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時就沒有這些型號了!老板說這個B工程空調(diào)可以開別的型號給B項目,對方說沒關(guān)系。我說不行合同型號不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做?兩個合同發(fā)票等于都是虛開。
我公司給采購方開具的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時開錯了作廢了,重新開具的發(fā)票,為什么現(xiàn)在對方公司說稅務(wù)局在找他麻煩呢?我想問的是當(dāng)時作廢的發(fā)票是有影響嗎?
請問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對方還沒做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開錯沖紅嗎?沖紅要讓對方公司把開錯的發(fā)票給我們嗎
老師,我接一家公司的賬 發(fā)現(xiàn)2019年記的有問題情況是這樣的:A公司給我公司打款,我公司給A公司開票了,當(dāng)時會計填增值稅表的時候把給A公司開票的收入已經(jīng)申報了,但是記賬的時候沒有把A公司的打款沖減,他只記收入總數(shù),相當(dāng)于我公司還沒有給A公司開票,這種情況怎么解決呢
老板去年我們跟A公司簽了十萬合同做業(yè)務(wù),發(fā)票也開十萬給A公司,A公司也打款十萬過來了,現(xiàn)在A說讓我沖掉3萬的發(fā)票,沖掉3萬發(fā)票給B公司這樣可以嗎?定案表上合同寫有三萬由施工方出,這樣開票可以嗎?又跨年度了
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個稅被投訴虛假申報了,對方不愿意撤訴,需要去更正個稅申報表,那年度匯算清繳申報表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報,比如有原來合計100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報表嗎
公司2025年可以享受所得稅三免三減半政策,那么在計提半年度壞賬準(zhǔn)備的時候,要同步計提遞延所得稅-資產(chǎn)減值損失嗎?
老師,問一下,出口報關(guān)單的美元我把它換算成人民幣,就直接報增值稅免稅收入吧。需要按照13%的不含稅什么的報嗎
會計人員信息采集審核是人工審核還是系統(tǒng)自動審核?
年中建賬怎么建賬。輸入科目余額表后要做什么。
老師,請問,我們公司的給b公司推薦業(yè)務(wù),成交后按單給我們公司提成,這我們收到這個款項后,給他們開發(fā)票,發(fā)票項目開什么?
老師你好,供貨商給我們開的進(jìn)項增票的明細(xì)里不是按照實際進(jìn)貨明細(xì)開的,然后我們要給顧客開銷項增票的明細(xì)要按照進(jìn)項增票的明細(xì)開,前會計說我們給顧客開的銷項增票的單價要加百分之二十到百分之三十,請問這個單價要怎么計算呀,是直接用含稅單價乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機關(guān)已變更,退稅機關(guān)會同步變更嗎
是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),虛開的嗎
我們是農(nóng)業(yè)公司,免稅
你有沒實際發(fā)生業(yè)務(wù)
沒有業(yè)務(wù),就是幫A公司走了下貸款,然后貸款原還過去了
你好,你可以這樣說,但是稅務(wù)局如何認(rèn)定這件事就難說了。