你好,可以的。操作沒問題。
商管公司,房產(chǎn)是別人的,我們負責管理,我們和房產(chǎn)方同屬一個大集團不同分公司,我們租來再租出去,現(xiàn)在不是出來新的租賃準則嗎? 問題一我們必須要用新的準則嗎?可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費發(fā)票,還沒付款,一般是一個期間的,我怎么入賬?公司要求權責發(fā)生制,收入支出匹配,正常怎么做,按公司要求后需要怎么做? 問題三收到客戶支付的房租,我這邊怎么入賬?正常怎么做?按公司要求怎么做?一般一段期間的,公寓那邊會短租,半年幾個月的,商鋪那邊是全額的? 問題四和客戶簽了合同,有免租期,后面幾年收款,目前只收了部分租金和押金,我這個賬怎么做? 問題五以上涉及有來票沒付款的,有收款沒開票的?有開票沒收款的,一般都是期間的,那么我這個增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報
老師 您好 想問下 我們有個子公司由于辦公地址更換 導致注冊地址和經(jīng)營地址不一致 現(xiàn)在需要開發(fā)票 擔心工商信息異常 然后我們同事和第三方機構聯(lián)系 花錢讓人家?guī)兔獬ど坍惓_@個事項 這個做賬的時候 可以在賬套里直接說明這筆費用 是為了解除工商異常的費用么
老師,我咨詢一下哦,我們公司成立的時候是在A地區(qū),現(xiàn)在實際經(jīng)營在B地,租賃的B場所因為房東(公司)還沒有拿到房產(chǎn)證,也還沒有與開發(fā)商簽訂正式的購房合同(目前都是框架協(xié)議,房東公司還有尾款沒有付清),具體房東公司和開發(fā)商之間要在明年6月份才簽訂正式的購房合同,并在付完尾款后才能拿到房產(chǎn)證。那我們從現(xiàn)在到明年6月,不去辦理這個注冊地址變更會有影響嗎?因為工商局那邊說辦理地址變更必須要有房東的房產(chǎn)證和購房協(xié)議(二選一),這兩個資料都得明年6月份才能拿到。
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進項稅額轉出來),這樣做對不對? 問題2:我轉出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠?(因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變,把異常缺的50萬改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬,這樣可以不?
請問老師們,老板新注冊了一家物流運輸小規(guī)模企業(yè),營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)拿到,稅務登記也已做完,現(xiàn)在想問一下是不是還需要道路許可證呢?另一個問題是還沒開展業(yè)務,暫時用一個友人辦公室的地址作為公司營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營地址了,后期可能性有國企單位的業(yè)務合作,所以會找一個合適的辦公場所再更改,那現(xiàn)在這個地址是幾個公司同時掛靠的是不是有問題?主要涉及到房租費發(fā)票的事情對吧?
老師你好,供貨商給我們開的進項增票的明細里不是按照實際進貨明細開的,然后我們要給顧客開銷項增票的明細要按照進項增票的明細開,前會計說我們給顧客開的銷項增票的單價要加百分之二十到百分之三十,請問這個單價要怎么計算呀,是直接用含稅單價乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務機關已變更,退稅機關會同步變更嗎
老師,公司要是聘用一個退休人員,請問該人員按照什么申報個稅?
老師,客戶要求開票,我們一般大類是勞務,正常第二分類是維修費,但是客戶要求開維護費,可以嗎,二類明細可以更改開什么都可以是嗎?
老師,企業(yè)第一季度200多萬,已交所得稅,現(xiàn)在是二季度末,本季度也是200多萬的利潤,請問7月報二季度所得稅,稅率是5還是25.單季度沒超300,累計400多萬了,1-6月
建賬的時候,資產(chǎn)負債表成型了。對應的利潤表會出來嗎。
老師,我采購4萬,賣5萬,所有的稅費都是采購方付,那我賣5萬,盈利多少
DPP條款進口商品,供方承擔增值稅和關稅,海關增值稅繳款書客戶能抵扣嗎,關稅怎么處理
請問我們出口的報關單總價是美元8300,然后我們開的進項發(fā)票的是把8300換算成人民幣開進來嗎?
發(fā)票當月已認證勾選,賬務先做待認證進項后統(tǒng)一轉進項稅額,次月紅沖,怎么做賬