你好,可以的。實(shí)操一般沒(méi)什么問(wèn)題。
應(yīng)該這么說(shuō),當(dāng)初賣方是個(gè)人有到稅局代開(kāi)了發(fā)票,但是因?yàn)橘u方個(gè)人問(wèn)題,銀行賬號(hào)無(wú)法使用,因此公司并沒(méi)有直接對(duì)公轉(zhuǎn)賣家私人賬戶,法人收到對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出來(lái)的這筆錢(qián),用了其中一部分微信支付了部分貨款
老師,我公司是一般納稅人,抵扣的一部分進(jìn)行發(fā)票不合格,現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理呢
出納從公戶轉(zhuǎn)錢(qián)到個(gè)人賬號(hào),用于購(gòu)買公司用品,一般是在網(wǎng)上購(gòu)買,網(wǎng)上買多少錢(qián)就從公戶轉(zhuǎn)私人賬戶轉(zhuǎn)多少,這樣合理嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
單位是一般納稅人,單位銷售的錢(qián)一部分進(jìn)了老板的個(gè)人賬戶,一部分錢(qián)進(jìn)了公戶,進(jìn)了老板的個(gè)人賬戶里的錢(qián)只能收回來(lái)一部分,,進(jìn)了老板賬戶里的錢(qián)這個(gè)合理嗎?
一般納稅人,跟客戶的生意往來(lái),公司給客戶開(kāi)發(fā)票,貨款轉(zhuǎn)老板的私人微信,沒(méi)有轉(zhuǎn)公賬,那我怎么做賬呢?
老師你好,我們是做售貨機(jī)的,財(cái)付通就是微信打款到公司公賬上來(lái),這個(gè)是認(rèn)證費(fèi)用,我這個(gè)分錄如何做呢,后面我這個(gè)款提現(xiàn)可能要收取費(fèi)用的,這部分費(fèi)用如何做分錄呢?
老師,公司在2024年12月稅務(wù)已注銷,工商注銷法人約了兩次時(shí)間都因?yàn)槊ν诉^(guò)去,現(xiàn)工商年報(bào)資產(chǎn)信息不能為0,那怎么寫(xiě)說(shuō)明
老師,買了一批貨物,我們還沒(méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,但是東西已經(jīng)賣出去了,我們要不要做收入?如果做了收入怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本???
從公戶給法人轉(zhuǎn)帳1萬(wàn)怎么記賬啊
1000萬(wàn)認(rèn)繳資本,股東比例分別 69%、%1、29%,69%的股東已經(jīng)實(shí)繳520萬(wàn),公司從1000減資到600萬(wàn),這些股東繳納的和不繳的,會(huì)計(jì)要做賬嗎?
在五金店里購(gòu)買的商品給公司開(kāi)的定額發(fā)票我們?cè)趺慈胭~
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是只能計(jì)入管理費(fèi)用
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會(huì)議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的?是不是回單和發(fā)票應(yīng)該放前面
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)也需要重分類嘛?
企業(yè)籌辦期的賬務(wù)處理
老師,這個(gè)做賬時(shí)候應(yīng)該怎么做呢,稅局會(huì)不會(huì)說(shuō)賬戶付款跟開(kāi)開(kāi)的發(fā)票不符呢
你好,你有微信收款記錄,當(dāng)其他應(yīng)收款,代收
就是微信付了對(duì)方2000,賬戶付了3000,實(shí)際對(duì)方開(kāi)來(lái)發(fā)票5000元
你好,嗯,讓對(duì)方寫(xiě)收據(jù)給你就好了。
這個(gè)操作是沒(méi)問(wèn)題的
賬務(wù)處理分錄怎么寫(xiě)
你好,比如借,庫(kù)存商品5000貸,銀行存款3000,其他應(yīng)付款2000。
是拿去材料別人代加工的人工費(fèi)
你好,你代加工的人工費(fèi)你入賬了沒(méi)有?用的什么科目?
這月的,還沒(méi)入賬,記人工費(fèi)
你好,你可以借委托加工物資,貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款,貸銀行存款3000,其他應(yīng)付款2000。