你好,是的,一是合同,二是實際業(yè)務。
老師,我們公司做裝修的。與客戶簽訂合同,是與個人簽訂的,客戶現(xiàn)在要求開票,開公司的。要怎么處理呢?
老師,與客戶簽訂合同后,我們分批出貨與分批開銷項發(fā)票時還需要重新簽訂合同嗎?
業(yè)務收入外包給其他公司。但是客戶是跟我們公司簽訂合同。簽訂合同之后根據(jù)是收入金額分配3.7分。那我們公司要怎么處理這個業(yè)務,我們公司給客戶開的發(fā)票金額是客戶支付的全款。
請問老師,與客戶簽訂的合同,關于打樣品的開機費,我們需要給客戶開具發(fā)票收款,如果開發(fā)票的項目是開機費,可以嗎?
跟客戶簽合同,客戶用A簽訂的,但是在合同中A指定B公司收款,用B公司給我們開票,這樣對我們有影響么
從公戶給法人轉帳1萬怎么記賬啊
1000萬認繳資本,股東比例分別 69%、%1、29%,69%的股東已經(jīng)實繳520萬,公司從1000減資到600萬,這些股東繳納的和不繳的,會計要做賬嗎?
在五金店里購買的商品給公司開的定額發(fā)票我們怎么入賬
業(yè)務招待費是不是只能計入管理費用
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報銷單,合同,報價單,方案,會議記錄,簽領表)的存放順序應該是什么樣的?是不是回單和發(fā)票應該放前面
老師,資產(chǎn)負債表上沒有出現(xiàn)負數(shù)也需要重分類嘛?
企業(yè)籌辦期的賬務處理
小微企業(yè)滿足什么條件才能才能開出1%的稅率
今天公司買了輛車,電子稅務局要扣購置稅,為什么扣不掉?只有一個銀行端查詢繳稅憑證
老師,其他公司給我們公司開了專票,但是這筆費用是我們公司其他公司代墊的費用,但是業(yè)務員把票開到了我們公司,這個發(fā)票我叫對方開紅字發(fā)票,他不給開,我直接在電子稅務局上做不抵扣勾選嗎?這樣對雙方有影響不?
老師,客戶實際含稅貨款是179885元,總共付到我們公賬上款是289885元,請問開發(fā)票就開289885元嗎
你好,嚴格來說這種屬于虛開發(fā)票。
老師,我是一個內(nèi)賬會計,我們貨款內(nèi)稅金是按9%收款,除了貨款內(nèi)稅金和貨款,我們按11%收貨款外稅金,多余的款退給客戶
發(fā)票由外賬開,外賬會計是外包的代理記賬公司
你好,嗯。但是不改變這是虛開的事實了。
客戶要開發(fā)票,我們就通知外賬開
你好,嗯,這個事情真要查起來,肯定都有責任的,而且你們的責任是最主要的。
請問是按照289885元要票嗎
179885元,如果你想合規(guī),就開這個金額。
請問是按照289885元開票嗎
你好,你想按289885元開票,操作可以操作,但是本身違規(guī)