月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12611.40 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅12611.40 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅12611.40 貸:銀行存款12611.40
這四個地方怎么填寫,公司在銀行有貸款,是填在這里嗎
老師您好 企業(yè)和企業(yè)之間借款,需要交什么稅嗎?可以無償借款嗎?不是倆公司沒有關(guān)系
開給法人個人的車輛購置發(fā)票,如果公司要用的話可以補個什么手續(xù)?車輛使用協(xié)議嗎?
老師,客戶打的錢比發(fā)票上的價格多,不用退還,應(yīng)該怎么做分錄?
您好老師 最近接觸到一家公司小規(guī)模的 做珠寶玉石供應(yīng)鏈的 貨品是從個人哪里買來的料子然后去做成手鐲掛件之類的 買來料子都沒有發(fā)票 銷售出去時也不開票 稅務(wù)上該怎么處理的?還有這涉及到消費稅嗎?
老師,請問小規(guī)模不超30萬,銷項減免入其他收益還是營業(yè)外收入
請問車的三種保險都屬于財產(chǎn)保險嗎?稅局要求交印花稅
公司注銷,帳面固定資產(chǎn)殘值如何平帳
老師您好。我公司今年與一個做建筑防水的公司簽訂了施工合同,收到了一張銷售方是公司名稱、項目名稱是勞務(wù)費的增值稅普通發(fā)票,請問需要繳稅什么稅么?
老師,請問一下,我們公司有零售收入,賣給個人的。這個我在稅務(wù)申報時做了無票收入,這種是不需要再開票吧。
老師,就這樣就可以嗎?咋以前聽說銷項與進項差額7萬多也要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里啊
待認證的進項不需要結(jié)轉(zhuǎn),只是先按我說的公式計算,在做計提增值稅的分錄