借:管理費用-咨詢服務(wù) (負數(shù)) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
請問,老師,這個稅控盤打開怎么不能開普票,說是當前可用發(fā)票為零,我去網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā),查詢不到普票,只能查到專票,怎么弄,我1月領(lǐng)的普票發(fā)票20份,還沒有用呢?
對方代理我們申請了軟著的申請費,按理應(yīng)該是開具經(jīng)紀代理服務(wù).代理費 可對方卻開具了研發(fā)和技術(shù).技術(shù)咨詢費,碰到這種發(fā)票該如何處理呢?退回的話,又怕對方說我們較真啥的,金額不大,只有4900,還是1個點的專票
老師,我們有個技術(shù)開發(fā)合同已經(jīng)在科技部登記了,開普通發(fā)票是可以免稅的,以前也開過,現(xiàn)在對方要求要專票,專票開票系統(tǒng)開不了免稅發(fā)票,想問下這個專票要怎么開,稅率開多少6%,3%還是1%
請問老師,我收到一張普通發(fā)票是個人的稅務(wù)代開的技術(shù)咨詢費,也幫他代扣代繳個人所得稅稅款了,那要怎么做賬務(wù)處理啊
請問老師,我收到一張普通發(fā)票是個人的稅務(wù)代開的技術(shù)咨詢費5000,這張發(fā)票是在去年收到的,當時我看錯了以為是沖員工的差旅費借款的,當時分錄是 借:管理費用-咨詢費 貸:其他應(yīng)收款-某某人(沖借款) 這個月銀行付了這筆咨詢費5000元,也申報了個稅800元從銀行扣款的,這時發(fā)現(xiàn)去年做錯了,那我應(yīng)該要怎么更正回來,怎么做出完整的分錄啊
老師,高速通行電子普通發(fā)票是不是可以抵扣
老師,假如我24年匯算清繳虧損30萬。24年匯算清繳是在25年的5月份才做。如果25年二季度盈利了20萬。將有以前年度虧損補20,剩余的10萬在哪兒能看到這個金額?或者是以后在預(yù)繳時怎么能知道之前還剩余的10萬未彌補虧損?
車間員工慰問費放什么科目
老師你好!在平臺代開發(fā)票,稅費沒有交,稅率為一個點,公司直接扣一個點增值稅可以嗎?
職工工資可以沖暫估費用嗎?
老師,下午好。公司新裝修一起材料費人工一起11萬。這個直接計入當期損益還是怎么做是正確的?
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報表怎么辦
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報表怎么辦
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報表怎么辦
老師,客戶對公賬款付款給我們個人賬戶,不開發(fā)票,這樣可以嗎?
老師5月份當日期負數(shù)嗎?不用調(diào)整去年的憑證嗎
是,5月份當日期負數(shù),不用調(diào)整去年的憑證
我的利潤不準了
我直接把發(fā)票貼到去年的賬里可以嗎
這是要做進項抵扣導(dǎo)致 ,這是正常的
我去年記賬那筆沒有附發(fā)票
可復(fù)印發(fā)票附去年憑證
好的老師
好的,祝你工作順利!