你好,這個(gè)稅率是一樣的。
請(qǐng)問(wèn),餐飲店的酒水贈(zèng)送給客人記入收入嗎?
酒店住宿收入和餐飲收入需要印花稅嗎
酒店辦酒的收入算哪一塊的收入,是算餐飲的嗎?
我們主要經(jīng)營(yíng)酒店客房,沒(méi)有單獨(dú)的餐飲收入,但是客房收入中贈(zèng)送早餐給顧客,早餐購(gòu)進(jìn)的食材一部分用于顧客,一部分用于酒店員工(員工免費(fèi)管3頓飯),這樣怎么做賬務(wù)處理?購(gòu)進(jìn)的食材不能準(zhǔn)確的知道用于顧客多少員工多少?
老師酒店業(yè)沒(méi)有餐飲收入,只是客房發(fā)放免費(fèi)早餐票怎么做賬
老師,高速通行電子普通發(fā)票是不是可以抵扣
老師,假如我24年匯算清繳虧損30萬(wàn)。24年匯算清繳是在25年的5月份才做。如果25年二季度盈利了20萬(wàn)。將有以前年度虧損補(bǔ)20,剩余的10萬(wàn)在哪兒能看到這個(gè)金額?或者是以后在預(yù)繳時(shí)怎么能知道之前還剩余的10萬(wàn)未彌補(bǔ)虧損?
車(chē)間員工慰問(wèn)費(fèi)放什么科目
老師你好!在平臺(tái)代開(kāi)發(fā)票,稅費(fèi)沒(méi)有交,稅率為一個(gè)點(diǎn),公司直接扣一個(gè)點(diǎn)增值稅可以嗎?
職工工資可以沖暫估費(fèi)用嗎?
老師,下午好。公司新裝修一起材料費(fèi)人工一起11萬(wàn)。這個(gè)直接計(jì)入當(dāng)期損益還是怎么做是正確的?
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒(méi)有帶出增值稅申報(bào)表怎么辦
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒(méi)有帶出增值稅申報(bào)表怎么辦
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒(méi)有帶出增值稅申報(bào)表怎么辦
老師,客戶(hù)對(duì)公賬款付款給我們個(gè)人賬戶(hù),不開(kāi)發(fā)票,這樣可以嗎?