可以的,補簽合同,可以
根據(jù)董事會作出的正式書面決議,寫字樓一層用于對外出租,其余樓層均作為本企業(yè)的辦公場所。2×10年5月25日,星海公司與一家大型超市簽訂了經(jīng)營租賃合同,將寫字樓一層出租給該超市作為經(jīng)營場所,租期為5年,租賃期開始日為2×10年6月1日。寫字樓一層能夠單獨計量和出售,建造成本為2400萬元,土地使用權(quán)成本按照建造成本的比例分配。要求:編制星海公司有關(guān)該寫字樓的下列會計分錄:(1)2×09年2月1日,購入土地使用權(quán)。 借:無形資產(chǎn)——土地使用權(quán)10800000 貸:銀行存款10800000 (2)2×09年3月1日,預(yù)付工程款。 借:在建工程60000000 貸:銀行存款60000000 (3)2×10年5月20日,補付工程款。 借:在建工程30000000 貸:銀行存款30000000 (4)2×10年5月20日,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。 ①假定星海公司對投資性房地產(chǎn)采用成本模式進行后續(xù)計量 ②假定星海公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量 (老師您看看我前三個做的對不對,順便幫我看看第四題怎么做,不太理解)
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊時公司章程規(guī)定由2個人共同出資,出資額2000萬,各占注冊資本50%,出資時間為2030年6月22日,至今未見出資款入帳。 問題: 1、出資人沒有出資,那公司就沒有所有者權(quán)益“實收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個投資有限公司簽了一個“項目回填及后期土地利用合作經(jīng)營協(xié)議書”,項目名稱:芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項目用地資源、項目申報等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬作為入股方式。利潤分配:甲40%、乙60% 項目交地及租金計算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項目與另外2個人簽訂了合作經(jīng)營合同。其中:一個人(周某某)以上述項目每1%的份額折合人民幣5萬元入股10%股份和股權(quán),計50萬元共同合作從事項目回填;另一個人(李某某)以上述項目每1%份額折合人民幣8萬元入股5%股份和股權(quán),計40萬元共同合作從事項目回填。這兩個人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會計分錄?
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項>進項時,她們是做的與進項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進行調(diào)整啊,能詳細說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料兩種在購買,和領(lǐng)用時,怎么進行賬務(wù)處理?還有如果購買當(dāng)月開具專票,不認證,有銷項稅額后再認證,分別怎樣進行賬務(wù)處理
公對公開票之后,購買方可以用現(xiàn)金支付給銷售方嗎
老師,我想問一下,我們公司是國企,現(xiàn)在要把一個子公司無償劃轉(zhuǎn)給其他的國企,我們公司的賬面要怎么處理
公司購買土地,之后準備出租的話,取得土地使用權(quán)的時候需要申報哪些稅?
老師,請問,組織固定液(10%中性福爾馬林),稅收編碼是多少
老師,請問和對方有簽訂合同,對方有開具發(fā)票,現(xiàn)在銀行付款,可否不對公付款,假如銀行付款給私人賬號,那個私人賬號不是法人的讓對方寫個付款委托書可以嗎,對方是公司
老師你好2024012漏入了一筆季度結(jié)息31元請問怎么入賬啊
老師好,之前股東給公司借過款,現(xiàn)在股東去世了,兒子成了股東,之前問股東借的款可以轉(zhuǎn)到兒子名下嗎?需要什么手續(xù)?
坐飛機,收到電子客票行程單的同時,能再收到電子發(fā)票(航空運輸電子客票行程單)嗎?
老師好,社保的年度繳費工資一定要報嗎?如果工資沒有改變也要報嗎?不報有什么后果?是截止今天嗎
那出租方同時提供操作人員的話,發(fā)票為9%嗎
是,出租方同時提供操作人員的話,發(fā)票為9%
老師,比如6月2日進廠,租賃到6月23日退場,于退場的時候簽訂合同,合同簽訂日定在6月23日,租賃區(qū)間6月2日—6月23日,我需要在合同抬頭上加上補簽 二字 吧
加上補簽,會更切合實際
好的,老師
好的,祝你工作順利!