同學,你好 補貼的方式??那還是給你們錢嗎??
注冊資本是根據(jù)什么來的
老師好,公司銀行匯款手續(xù)費、貸款支付的利息當時費用發(fā)生的時候已經(jīng)入了費用了,發(fā)票收到后怎么做賬啊?
您好老師:我單位的采購合同都是寫總數(shù)量,單價多少錢每噸,因涉及到印花稅,是需要把單價在合同上在做一個不含稅金額,稅額多少錢嗎?如只是體現(xiàn)含稅單價,印花稅是要按照含稅單價繳納嗎?
公司在2025年1月將個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,現(xiàn)在這個公司需要賣給另外一個公司,是否有稅收分險和工商分險
無形資產(chǎn)攤銷額在資產(chǎn)負債表哪體現(xiàn)?
老師,企業(yè)普通的工商注銷是需要到窗口辦理的是嗎?需要提供哪些資料?
老師,請問,醫(yī)用材料,的開票編碼是多少
我們有研發(fā)部門,他們的工資社保和費用支出記什么科目?軟件里沒有研發(fā)費用這個科目
按合同說客戶次月付款開票,是按次月確認收入,那么當月增值稅不用申報嗎,還有當月企業(yè)所得賬務處理應該怎么做,用暫估收入嗎嗎
想請教個問題: 就是關于銷售方銷售貨物后,提供藍字發(fā)票給購買方。 因貨物損毀等原因 購買方需要退貨并開具紅字發(fā)票,將其原藍票部分紅沖。 請問: 1、發(fā)票未作勾選驗證的前提下 :銷售方發(fā)起銷售退回 紅票申請 無需對方確認即開出紅色發(fā)票 部分紅沖原藍票。 請問稅務系統(tǒng)有要求 :購買方一定要勾選驗票后 銷售方再發(fā)起銷售退回紅字申請嘛? 因為銷售方和購買方在糾結(jié) 購買方不勾選驗票 銷售方也可以發(fā)起開紅票啊… 但是銷售方之前又出現(xiàn)過這樣的情況: 對方未勾選驗票 銷售方開了部分紅沖發(fā)票 最后購買方想去驗藍票時 沒辦法驗票了… 所以想問清楚 勾選驗票是否為必要條件…
是的,他們以補貼款打給我們,就是結(jié)貨款
同學,你好 那你收到做這個分錄。 借:銀行存款 貸:應收賬款 不用轉(zhuǎn)到其他待處理賬戶,轉(zhuǎn)不了
不是,補貼款不能直接當貨款用啊
同學,你好 你這個性質(zhì)就是貨款
我們現(xiàn)在需要把應收賬款先轉(zhuǎn)到待處理賬戶
我想問問,待處理賬戶怎么設置?
同學,你好 沒有待處理賬戶這個科目
所以要設置一個嗎 想問問是設置應收賬款的同級科目還是應收賬款的二級科目里
同學,你好 應收賬款-待處理賬戶