那個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的,只是核算加工成本費(fèi)用
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對(duì)方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時(shí)候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
收到受托加工材料物資時(shí),可不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 發(fā)生加工費(fèi): 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用或應(yīng)付職工薪酬 加工完成入庫時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品—受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅 確認(rèn)收入時(shí):庫存商品-受托加工產(chǎn)品不需要結(jié)轉(zhuǎn)么?
某企業(yè)第一車間甲產(chǎn)品500件,月初在產(chǎn)品成本為28000元,其中直接材料20000元,直接人工5000元,制造費(fèi)用3000元。甲產(chǎn)品本月發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用70000元,其中直接材料25000元,直接人工30000元,制造費(fèi)用15000元。本月完工入庫甲產(chǎn)品400件,月末在產(chǎn)品100件。甲產(chǎn)品原材料在生產(chǎn)開始時(shí)一次性投入,工資和制造費(fèi)用的發(fā)展比較均衡,月末在產(chǎn)品加工程度均為50%.要求:(1)當(dāng)原材料在生產(chǎn)開始時(shí)一次性投入時(shí),其投料程度為多少?(2)計(jì)算出各項(xiàng)費(fèi)用分配率;(直接材料、直接人工、制造費(fèi)用)(3)采用約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算出完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本;(4)編制結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。
你好..我們委托別廠給我們加工..我們提供原材料..現(xiàn)在不想啟用委托加工這個(gè)科目 可以這樣寫嗎 領(lǐng)料 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 加工費(fèi) 借:制造費(fèi)用-加工費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-Xx 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用費(fèi)用 貸:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用-加工費(fèi) 商品入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 -原材料.. 這樣可以嗎..
1.購入原材料一批(入庫單) 借:原材料—錫錠 借:原材料—電解銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料(領(lǐng)料單) 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料 貸:原材料—錫錠 貸:原材料—電解銅 3.結(jié)轉(zhuǎn)人工成本 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—人工—(生產(chǎn)部門工資、社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬 4.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本—鑼鈸 貸:制造費(fèi)用 5.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本 借:庫存商品—鑼鈸 貸:生產(chǎn)成本—鑼鈸 6.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本—內(nèi)銷成本/出口成本 貸:庫存商品—鑼鈸 您看看我這樣處理對(duì)嗎?請(qǐng)老師指導(dǎo)!需要做結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生產(chǎn)成本嗎?我理解不按產(chǎn)品成本分配法做就不結(jié)轉(zhuǎn)人工到成本,不知道對(duì)不對(duì)?
工商年檢中,納稅總額怎么填寫?(含1月份申報(bào)12月份的金額嗎?)
地址是掛靠的,開公戶要在哪里開?
老師請(qǐng)問下,對(duì)公支付寶是不是也要納入稅收管控了,我們公司支付寶提示我們上傳稅收證明,要不就用不了,
老師您好,咨詢一下一般納稅人24年收到進(jìn)項(xiàng)專票5專票(含稅),當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用,今年5月發(fā)生了退款,紅沖了一部分金額,收到這部分紅沖的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,您好!我私企社保是1名人員,數(shù)字是0交費(fèi),這樣怎么申報(bào)?
要怎么調(diào)整,才能讓這兩個(gè)科目金額沒有那么大
甲公司對(duì)丁公司原本是控制(成本法),因乙公司增資,甲公司持股從80%降為50%,變?yōu)楣餐刂疲?quán)益法)。這種因其他方增資導(dǎo)致持股比例被動(dòng)稀釋、控制權(quán)喪失但保留重大影響/共同控制的情況,屬于“權(quán)益法下,投資方持股比例因其他方增資被稀釋”的情形。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)——長期股權(quán)投資》及應(yīng)用指南,此類被動(dòng)稀釋導(dǎo)致股權(quán)比例下降時(shí),應(yīng)按照“新的持股比例確認(rèn)應(yīng)享有的原子公司因增資擴(kuò)股而增加的凈資產(chǎn)份額,與應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)持股比例下降部分對(duì)應(yīng)的長期股權(quán)投資原賬面價(jià)值的差額”,計(jì)入資本公積(其他資本公積),而非投資收益。
施工項(xiàng)目甲供材,簡易計(jì)稅可以開3%的專票嗎?
每個(gè)月的社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?還是只在扣費(fèi)的時(shí)候做分錄
老師你好,我想問一下我沒有做庫存是那種賣一單調(diào)貨一單的生意,我3月份賣貨給客戶錢收了也給他開票了但是這個(gè)單子里貨款我沒有給庫房結(jié)賬,等到4月份才給庫房結(jié)賬庫房給我開發(fā)票(庫房給開的發(fā)票是好幾單生意加在一起的總額),那我三四兩個(gè)月的賬應(yīng)該怎么做?這樣對(duì)嗎?
那你的意思就是原材料出庫計(jì)入制造費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以了嗎?
是的,就是那樣做就行
我看到之前的會(huì)計(jì)把原材料出庫后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。但是我們加工的產(chǎn)品,都是訂單作業(yè),購入的只是一部分原材料,要加工成產(chǎn)品需要很長一段時(shí)間,有些不是當(dāng)月就可以加工出來的,加工出來就直接交貨了,沒有庫存。我就想著確認(rèn)一下,原材料出庫,必須要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
那個(gè)只核算加工成本,不是你們的商品,不轉(zhuǎn)庫存商品
是啊,我們只是替甲方加工一些部件,并不是一個(gè)完整的東西,所以只需要把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本就可以了,對(duì)嗎
是的,就是那樣做就行。生產(chǎn)成本-受托加工-在加工,完工后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本-受托加工-已完工
我是想著先把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用,完了制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這樣做合適嗎
按我說的思路清晰些
你的意思是先把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-受托加工-在加工,等完工以后,再把生產(chǎn)成本-受托加工-在加工結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-受托加工-已完工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
是的,就是那樣子的,把再產(chǎn)品和完工的區(qū)分開了
可是這樣的話,當(dāng)期的成本就會(huì)少了,委托加工,進(jìn)項(xiàng)本來就少,這樣一來,利潤就會(huì)增加,稅負(fù)也會(huì)相應(yīng)的增加
那個(gè)是據(jù)實(shí)做賬哈,真實(shí)反應(yīng)業(yè)務(wù)流程
一般都是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)前一個(gè)月或者2個(gè)月的原材料,計(jì)入制造費(fèi)用,再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,也是可以的,對(duì)嗎?
可以的,沒完工的計(jì)入在加工,完工在轉(zhuǎn)已完工
好的,您說的這種方式,更加清晰的反映了原材料的用途,謝謝指教!
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。