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老師我們是做盤扣租賃的,之前買來的盤扣有一部分沒有發(fā)票所以沒入賬,現(xiàn)在入賬的話怎么做會計分錄

2025-06-24 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-24 14:42

你好,你正常入賬就可以了,這些借庫存商品貸應付賬款。

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快賬用戶1802 追問 2025-06-24 14:45

盤扣是工地上用個鋼管,我們?nèi)牍潭ㄙY產(chǎn)的,因為沒有發(fā)票,所以之前沒有入賬,

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:46

你好,你也可以入固定資產(chǎn)。之前沒入賬就補充入賬就好

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快賬用戶1802 追問 2025-06-24 14:49

沒有發(fā)票貸什么科目啊,另外像我們做盤扣的,發(fā)貨單是24年的日期,我現(xiàn)在開收入發(fā)票稅務上是不是有風險啊

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:50

你好,你有付款你就貸銀行存款,沒有付款就貸應付賬款就好了。

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:50

這個風險是有,但是風險不大。

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快賬用戶1802 追問 2025-06-24 15:34

沒有發(fā)票的部分貨款是私賬付的,公賬上體現(xiàn)不出來啊

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齊紅老師 解答 2025-06-24 15:35

你好,你可以計入其他應付款或者現(xiàn)金支付。

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快賬用戶1802 追問 2025-06-24 15:39

折舊部分呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 15:39

你好,你們?nèi)绻怯脕沓鲎獾脑挘叟f部分計入主營業(yè)務成本

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快賬用戶1802 追問 2025-06-24 15:52

現(xiàn)在補以前的折舊也是記到主營業(yè)務成本嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 15:54

你好,跨年度了嗎已經(jīng)?

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快賬用戶1802 追問 2025-06-24 15:55

是的,今年補固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-06-24 15:56

你好,這樣的話,是用以前年度損益調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
你好,你正常入賬就可以了,這些借庫存商品貸應付賬款。
2025-06-24
你好!建議你不用補了。以后正常做就行
2024-09-20
借,固定資產(chǎn),貸,預付賬款, 借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊 借主營業(yè)務成本貸累計折舊。
2025-06-21
您好,補提的是2023年的折舊嗎?
2024-03-27
你好,最好是按型號分開 這個是一塊使用的嗎?
2024-03-16
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