若收到紅字發(fā)票,做相反分錄
請問我公司給對方開具了發(fā)票,現(xiàn)在要退回來重新開,發(fā)票跨月了,已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,對方給退回來的時候分別應該怎么處理。
對方開給我單位的專票,我單位已經(jīng)抵扣了,已經(jīng)跨月了,但是對方單位要紅沖,現(xiàn)在怎么處理
專票公司地址寫錯了,已經(jīng)認證抵扣了,有沒有關系?需不需要紅沖重開?
老師,上個月供應商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
我收到的發(fā)票對方開錯了,發(fā)票已經(jīng)跨月并認證抵扣了,我該如何處理
對方還沒有出紅字,先讓對方出一份紅字發(fā)票嗎,是不是開票系統(tǒng)我這邊還要確認一下紅字,然后再做相反的分錄就可以了
是,確認一下紅字,然后再做相反的分錄就可以了
借 應交稅費 進項稅 紅字,貸應付賬款 紅字 分錄對嗎
可以的,可以這樣處理
這就相當于進項稅額轉出嗎
是,相當于進項稅額轉出
謝謝 老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!