如果是資源回收企業(yè)符合條件向個(gè)人反向開具的 1% 稅率增值稅專用發(fā)票,可按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但在農(nóng)業(yè)方面,取得小規(guī)模納稅人開具的 1% 稅率農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,只能按票面注明稅額抵扣,不能享受加計(jì)扣除;只有取得 3% 征收率的農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,用于生產(chǎn)或委托加工 13% 稅率貨物時(shí),才可以在購進(jìn)時(shí)按 9% 扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)再加計(jì) 1% 進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,我們收到小規(guī)模納稅人開具的1%稅率的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票做深加工產(chǎn)品,可以自己計(jì)提9%+加計(jì)扣除1%,專票勾選的是1%,其余那塊要怎么做?
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎 對(duì)方也是小規(guī)模
老師,我是農(nóng)農(nóng)合作社,開票是玉米,超了500萬需要專為一般納稅人,之后我給對(duì)方公司開的是9的稅率發(fā)票,這樣的話我從別的公司購買的貨物,他們?nèi)绻o我開的是免稅發(fā)票,我是可以計(jì)算抵扣的對(duì)吧?那如果他們給我開的是9的普票我也是可以計(jì)算抵扣的對(duì)嗎?
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進(jìn)的餐廳用原材料在稅務(wù)局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),可是給消費(fèi)者又不能開具專票!那為什么進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
我想問下,我們以前預(yù)收金額很大,現(xiàn)在越來越少,應(yīng)收越來越多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,審合同,在哪些條款涉及到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員應(yīng)如何規(guī)避?
老師,A公司為小規(guī)模納稅人,A投資B公司,B公司現(xiàn)在分紅給A公司,要交哪些稅?B公司可以直接分紅給A公司的個(gè)人股東嗎?
報(bào)關(guān)單上申報(bào)報(bào)關(guān)公司單位名稱跟報(bào)關(guān)發(fā)票公司單位名稱不一致會(huì)有什么影響嗎?
老師好,我們公司做了一個(gè)光伏發(fā)電工程,現(xiàn)在收到了當(dāng)?shù)毓╇娋纸o的電費(fèi),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問老師 ,就是去年我公司暫估白條,匯算清繳調(diào)出繳稅,那么我公司現(xiàn)在應(yīng)付賬款不是還掛得有嗎,那我這個(gè)應(yīng)付賬款怎么調(diào)平
你好,最近收到稅務(wù)局通知叫申報(bào)工資,到底是申報(bào)2024年的還是申報(bào)2025年的啊
可以用人民幣基本賬戶收外幣嗎
老師,我現(xiàn)在有個(gè)日本貿(mào)易公司,老板讓我把公司資產(chǎn)和個(gè)人資金做一個(gè)整合,請(qǐng)問是什么意思,要怎么做
你好,最近收到稅務(wù)局通知叫申報(bào)工資,到底是申報(bào)2024年的還是申報(bào)2025年的啊
嗯,單位是跟個(gè)人收購廢舊農(nóng)膜的,用來生產(chǎn)塑料顆粒,這種呃,我們反向開票開3%稅率的,專用發(fā)票可以加計(jì)扣除嗎?可以計(jì)算抵扣嗎
可以計(jì)算抵扣但是不能加計(jì)抵扣