你選中那個(gè)發(fā)票頁(yè)面不是有一個(gè)小方框在前面,你選中它,然后再添加折扣。
酒類(lèi)銷(xiāo)售企業(yè),一般納稅人,公司一般都是用40%的折扣給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,特殊情況會(huì)給我們用70%的折扣開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,我們正常開(kāi)票是按照加價(jià)后的金額用40%的折扣開(kāi)票,現(xiàn)在有一些以前留存的70%折扣的進(jìn)項(xiàng)票在手里,如果按照加價(jià)的70%開(kāi)出來(lái),會(huì)不會(huì)有預(yù)警啊
?老師,我們是銷(xiāo)售涂料零售業(yè),產(chǎn)品原價(jià)為380元,廠家給的發(fā)票帶了折扣,折扣之后產(chǎn)品單價(jià)為13元,但是這個(gè)價(jià)格太低了,我們按正常銷(xiāo)售價(jià)格開(kāi)票,利潤(rùn)太高,如果低價(jià)格開(kāi)票,又有點(diǎn)兒不符,這個(gè)怎么辦?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開(kāi)票的,想請(qǐng)教下: 規(guī)定上說(shuō),如果把折扣額和銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來(lái)交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問(wèn): 1、先賣(mài)東西給客戶(hù),已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票之后才說(shuō)給折扣,然后把原來(lái)的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來(lái)重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒(méi)有提現(xiàn)到折扣,但是銷(xiāo)售單價(jià)確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 2、銷(xiāo)售和折扣分兩張發(fā)票開(kāi),即比如銷(xiāo)售100塊,折扣20,那銷(xiāo)售開(kāi)正數(shù)發(fā)票100元,再開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會(huì)變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
我這邊是一個(gè)農(nóng)藥銷(xiāo)售工資,一個(gè)單品普加斯,小規(guī)模,采購(gòu)單價(jià)420,銷(xiāo)售單價(jià)504,今天銷(xiāo)售25件,銷(xiāo)售額12600元,實(shí)際給客戶(hù)折扣2600元,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候也開(kāi)了折扣額,我增值稅應(yīng)納稅額是1萬(wàn)吧,特別是折扣額2600元怎么做賬務(wù)處理
開(kāi)票的時(shí)候沒(méi)注意,不小心多開(kāi)了15塊錢(qián)給客戶(hù),客戶(hù)那邊還沒(méi)有認(rèn)證專(zhuān)票,我可以做個(gè)銷(xiāo)售折讓?zhuān)糠譀_紅,做個(gè)紅字的15元的發(fā)票嗎?這樣操作之后客戶(hù)還能正常抵扣嗎
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問(wèn)所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開(kāi)洗滌劑可以嗎
給客戶(hù)買(mǎi)水果,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該計(jì)什么科目?
財(cái)務(wù)咨詢(xún)一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開(kāi)具的發(fā)票是咨詢(xún)服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我 23 年拿到的中級(jí)(22 年考的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,23 年考的財(cái)管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過(guò),怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問(wèn)下,公司銷(xiāo)售電瓶車(chē)開(kāi)出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)下來(lái),這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專(zhuān)用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個(gè)法定代表人更換后也是一個(gè)法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓?zhuān)悇?wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報(bào)呢?
付款給丙方,甲方會(huì)給乙方報(bào)銷(xiāo),作為乙方會(huì)計(jì)這個(gè)賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入怎么填?報(bào)稅表上怎么填?,謝謝老師