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老師您好,我們是律師事務所,租用的辦公室合同備注是不含稅的,如果要開票的話對方需要我們自己承擔稅費,老板不愿意承擔,所以房租沒有發(fā)票,但是每年的房租金額很大,這種情況我們可以按照支出的憑證以及合同記賬,年底進行調(diào)增納稅嗎?

2025-06-23 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-23 16:03

你好,操作是可以的,但是風險也有

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快賬用戶5105 追問 2025-06-23 16:10

具體是什么風險呢

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齊紅老師 解答 2025-06-23 16:13

你好,就是稅務局讓出租方發(fā)票。 因為這個出租的稅率高很多,而稅務局的工作就是收稅。他也有考核。

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快賬用戶5105 追問 2025-06-23 17:00

那其實是對方的風險更大吧

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齊紅老師 解答 2025-06-23 17:01

你好,是的風險不小了。

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快賬用戶5105 追問 2025-06-23 17:03

還有個問題,我們現(xiàn)在才成立每多久,目前經(jīng)營是虧損的狀態(tài),但是合伙的律師有自己的案源提成,提成6月發(fā)放后7月份按照經(jīng)營所得的形式繳納個稅嗎?還是怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 17:04

你好,是的。這個是按經(jīng)營所得來算個稅。

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快賬用戶5105 追問 2025-06-23 17:10

意思還是正常按發(fā)放的金額先算稅先交,年底再進行匯算清繳嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-23 17:12

你好,是的,就是這樣了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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