可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)銷(xiāo)售員把通行費(fèi)電子發(fā)票重復(fù)多貼一份,然后出納已經(jīng)記賬了,我審核時(shí)看到要求重新填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo),出納說(shuō)能不能不重新填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,退回多報(bào)的錢(qián)寫(xiě)張收據(jù)可以入賬嗎?
老師,您好,想問(wèn)一下,就是我是從10月份申請(qǐng)為一般納稅人的,所以11月份按照一般來(lái)做賬了,現(xiàn)在在做10月份的賬(10月份還是按照小規(guī)模的),10月份銷(xiāo)售額小于15萬(wàn),所以免稅的,但是我忘記做把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益里面了,我做到11月份的賬里面可以嘛
老師,我們是小企業(yè),8月份工資買(mǎi)了一臺(tái)筆記本電腦8899元,10月申報(bào)季報(bào)的時(shí)候我是做了固定資產(chǎn)攤銷(xiāo),導(dǎo)致我的這筆費(fèi)用沒(méi)有稅前全部扣除,所以交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅,我可以沖銷(xiāo)這筆攤銷(xiāo)的分錄,重新做成一次性扣除嗎?
你好老師,我6月份記了一筆借:管理費(fèi)用房租費(fèi),貸:預(yù)付賬款112310預(yù)付賬款物業(yè)管理費(fèi),這個(gè)科目當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了,我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,我在記賬軟件將這筆貸方112310改成入到112309預(yù)付賬款,辦公場(chǎng)所租賃費(fèi),請(qǐng)問(wèn)下,我現(xiàn)在這個(gè)細(xì)目改動(dòng)了,我的報(bào)表要不要重新?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)的?
老師,您好,有這樣一個(gè)問(wèn)題,我們租賃的房屋,5-7月已攤銷(xiāo),8月調(diào)整成一般納稅人,8月收到租賃費(fèi)發(fā)票23.5.1-24.4.30,我八月份改怎么記賬呢?發(fā)票進(jìn)項(xiàng)八月抵消
老師,這幾天面試,經(jīng)常被問(wèn),分析一般都哪些緯度著手,可以詳細(xì)展開(kāi)聊聊
老師,給我公司做保潔的人員去稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們就可以是嗎?
每月工資14000工資怎么算
老師您好 公司付給個(gè)人 個(gè)人發(fā)來(lái)的發(fā)票抬頭是卻是公司 這種是不是不能收 算不算虛開(kāi)
老師,我們公司就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是去年3月發(fā)生的,但是這筆退款實(shí)際也沒(méi)開(kāi)票,但是外帳直接沖收入了,導(dǎo)致申報(bào)上去的匯算清繳的所得稅收入和增值稅收入不匹配,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么去調(diào)整呀,所得稅現(xiàn)在現(xiàn)在顯示和增值稅收入差10萬(wàn),所得稅少報(bào)了10萬(wàn),但是這10萬(wàn)我們也沒(méi)收入發(fā)生
老師看看工銀行卡里多了7.59利息收入,怎么做賬啊,怎么是負(fù)數(shù)呢
我公司購(gòu)買(mǎi)了a公司的土地,a公司是小規(guī)模納稅人,可以給我公司開(kāi)具幾個(gè)稅點(diǎn)的增值稅專(zhuān)票
小規(guī)模代開(kāi)增值稅發(fā)票的話(huà),稅率多少?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年工商年報(bào)中稅務(wù)要怎么填寫(xiě),點(diǎn)開(kāi)就到了電子稅務(wù)局了,但是用個(gè)人微信登陸也看不到要填什么
我公司屬于A公司100%股東,已經(jīng)實(shí)繳了100萬(wàn)元,由于A公司虧損想把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去,A公司的賬面所有者權(quán)益為50萬(wàn)元,也就是A公司虧損了50萬(wàn)元,如果以100萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓出去,我們公司有50萬(wàn)元的所得嗎?還是屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓沒(méi)有所得呢?