你好這個(gè)你填6月1號(hào)到6月30號(hào)就好了。
老師,我想問(wèn)一下,公司有個(gè)人是6月26號(hào)入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過(guò)5000了,6月份沒(méi)有給他報(bào)個(gè)稅,我報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候把他的入職日期寫(xiě)的是6月26號(hào),這樣他就有2個(gè)月的扣除項(xiàng)目,個(gè)稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),有老項(xiàng)目和新項(xiàng)目,兩個(gè)項(xiàng)目,有預(yù)繳3個(gè)點(diǎn)的增值稅,現(xiàn)在老項(xiàng)目開(kāi)了全款發(fā)票,交增值稅時(shí)5個(gè)點(diǎn),可以全抵預(yù)交的稅款嗎,還是抵預(yù)繳3個(gè)點(diǎn),再補(bǔ)交2點(diǎn)申報(bào);不同的項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅可以互相抵嗎,還是單獨(dú)分開(kāi)核算分別抵,麻煩老師回復(fù)一下,應(yīng)到那個(gè)文件麻煩老師給個(gè)文件號(hào)
@答疑國(guó)月老師|財(cái)會(huì)成長(zhǎng)學(xué)苑 老師,建筑裝修一般納稅人公司,異地項(xiàng)目4月27號(hào)已經(jīng)給甲方開(kāi)票了,今天在電子稅局預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的增值稅時(shí),稅款所屬期選成5月份了。印花稅和企業(yè)所得稅已繳完稅款。增值稅申報(bào)審核中。怎么補(bǔ)救能抵減4月的增值稅呢?外經(jīng)證合同期限選擇成2022年5月1號(hào)至2022年5月31號(hào)了)
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額?
老師跨區(qū)域涉訴事項(xiàng)報(bào)告這個(gè)合同期起至合同有效期止應(yīng)該怎么填呢?8月5號(hào)簽的合同到9月10號(hào)完工的。今天開(kāi)了發(fā)票向甲方請(qǐng)款,但是甲方要異地完稅證明了!
老師,我們公司就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是去年3月發(fā)生的,但是這筆退款實(shí)際也沒(méi)開(kāi)票,但是外帳直接沖收入了,導(dǎo)致申報(bào)上去的匯算清繳的所得稅收入和增值稅收入不匹配,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么去調(diào)整呀,所得稅現(xiàn)在現(xiàn)在顯示和增值稅收入差10萬(wàn),所得稅少報(bào)了10萬(wàn),但是這10萬(wàn)我們也沒(méi)收入發(fā)生
老師看看工銀行卡里多了7.59利息收入,怎么做賬啊,怎么是負(fù)數(shù)呢
我公司購(gòu)買(mǎi)了a公司的土地,a公司是小規(guī)模納稅人,可以給我公司開(kāi)具幾個(gè)稅點(diǎn)的增值稅專(zhuān)票
小規(guī)模代開(kāi)增值稅發(fā)票的話(huà),稅率多少?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年工商年報(bào)中稅務(wù)要怎么填寫(xiě),點(diǎn)開(kāi)就到了電子稅務(wù)局了,但是用個(gè)人微信登陸也看不到要填什么
我公司屬于A公司100%股東,已經(jīng)實(shí)繳了100萬(wàn)元,由于A公司虧損想把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去,A公司的賬面所有者權(quán)益為50萬(wàn)元,也就是A公司虧損了50萬(wàn)元,如果以100萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓出去,我們公司有50萬(wàn)元的所得嗎?還是屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓沒(méi)有所得呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題為什么選C,請(qǐng)用通俗易懂的方式解答一下怎么區(qū)分有效、效力待定、無(wú)效?還有怎么區(qū)分附條件、附期限、附解除條件?
24年底計(jì)提了一筆費(fèi)用 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-公司名稱(chēng) 25年3月業(yè)務(wù)員借了一筆錢(qián)付給這個(gè)公司 借:其他應(yīng)收款-職工借款 貸:銀行存款 25年5月業(yè)務(wù)員回票沖這筆借款,我該怎么做賬務(wù)處理呢? 借:其他應(yīng)付款-公司名稱(chēng) 貸:其他應(yīng)收款-職工借款 可以這樣處理嗎?
融信支付有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果想取得現(xiàn)金依靠什么
老師好公司買(mǎi)入二手車(chē),可以一次性提折舊嗎?買(mǎi)入二手車(chē)和提折舊分別該怎么做分錄呢?
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備預(yù)繳稅款跳出一個(gè)提示,你幫我看下有沒(méi)有什么問(wèn)題可以嗎?
你好,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,你確認(rèn)是6月份就好了。
宋老師,這個(gè)預(yù)繳增值稅及附加稅一定要交嗎?還有企業(yè)所得稅?項(xiàng)目尾款沒(méi)有多少錢(qián)
你好,是的,是需要交的
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。