中午好親!我寫一下分錄哈
非營利組織會計分錄 1、購入電腦材料,買價2800,材料驗收入庫并通過零余額帳戶支付款項。 2、某行政單位使用非財政撥款建造職工食室,工程完工驗收,可投入使用,建造費用共計48萬元。 3、接到開戶銀行的到賬通知書,本期銀行存款利息18000,計入單位銀行賬戶。 4、收到個人的辦證費1000元, 尚未上繳財政。 5、某行政單位收到合作城市財政部門撥來的專項合作治污項目經(jīng)費24萬元,款項已存入單位銀行賬戶。 6、根據(jù)核定的預(yù)算,總預(yù)算會計開出撥款憑證,將科技費用50000元撥入市機電局。 7、經(jīng)計算,本月應(yīng)發(fā)放各類政府補貼25000元, 其中:苦難家庭補助5000元,失獨家庭補貼10000 元,高齡老人補貼10000元。 8、中央財政對國內(nèi)平價發(fā)行一期按年付息的5年期國債500億元,該期國債的年利率為5%,該期國債全部發(fā)行完成,收到發(fā)行國債的資金500億元,支付了銀行代理發(fā)行費用5000 萬元。(只做發(fā)行與支付發(fā)行費)
6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔個人部分,員工將自己承擔部分和當時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計全年福利費扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬,要是其他福利費加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
老師,請教下。公司跟私人房主簽訂房屋租賃,合同約定公司支付36萬元租金給房東,但是開票涉及的稅費要我公司承擔(個稅、房產(chǎn)稅),即含稅額38萬,36萬由公司公戶支付給房東,2萬元的稅費由我司員工跟財務(wù)借3萬元備用金去稅局繳納這個稅費,那這整筆分錄怎么做?然后員工把剩下的錢還回來需要什么單據(jù)?
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會計準則。融資租賃方式購買了兩臺挖機,分24個月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機1購車雜費1504元,挖機2購車雜費1152元,2年后還完貸款開發(fā)票。我做的分錄借:管理費用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發(fā)票是不是做錯了,應(yīng)該計入應(yīng)付賬款里啊。做錯了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報稅。第二個問題:7月收到挖機1專用發(fā)票81.4萬和挖機2專票49.9萬,挖機1車款81.4萬,利息費用34496元,挖機2車款49.9萬,利息費用19848元。利息費用54344元也是24個月還款結(jié)束金融機構(gòu)開發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購車發(fā)票。從8月10日開始還款,挖機1每月還款30354元,挖機2每月還款17452元?,F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請老師多多指教
老師 辦稅務(wù)遷入手續(xù) 問之前的發(fā)票有沒有 是什么意思 空白的紙質(zhì)發(fā)票嗎 還是作廢的紙質(zhì)發(fā)票
老師您好,麻煩問一下我們單位跟供應(yīng)商單位之間資金拆借往來(就幾天時間)做借款好呢還是貨款,后面退貨款好呢,有什么風險呢
您好!老師麻煩問一下勞動糾紛賠償款怎么做憑證
老師您好!我企業(yè)和中國廣電寬帶合作,收客戶80元,協(xié)議中50元開戶時直接進中國廣電賬戶并開發(fā)票(發(fā)票抬頭中國廣電開客戶個人還是我企業(yè)名稱?)另30元進我公司賬戶,我企業(yè)收入怎么確認?怎么賬務(wù)處理呢?
5月發(fā)12236的工資,需要扣多少的個稅
老師,殘保金是怎么計算 是工資總額乘以1.5%嗎
請問酒店購買的垃圾桶和洗漱用品等等該記入什么科目?
營業(yè)執(zhí)照吊銷了還怎么注銷?
應(yīng)收賬款借方余額是表示發(fā)票開了,錢沒收回來嗎?
發(fā)現(xiàn)1月份稅金及附加的T字賬數(shù)寫錯了,但憑證沒錯,結(jié)轉(zhuǎn)時導(dǎo)致本年利潤是不對的,然后總賬也按錯誤的寫的,但明細賬是對的,得怎么修改?
1.收到補貼 借:銀行存款7萬 貸:遞延收益7萬
2.用于支付培訓(xùn)費,考證費 借:管理費用/銷售費用-培訓(xùn)費5萬(根據(jù)部分歸集) 管理費用/銷售費用-考證費2萬(根據(jù)部分歸集) 貸:銀行存款7萬 同時 借:遞延收益7 貸:其他收益(企業(yè)準則)/營業(yè)外收入(小企業(yè)會計準則)7 同時: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
借:遞延,貸:營業(yè)外,為什么做2次
對不起親,寫重復(fù)了,最后的這個忽略,不管它
如果銀行實際支付6萬,那遞延7萬怎么做平?
實際沒用完是吧,那就先掛著那1萬遞延收益,后期用的時候再沖
后期應(yīng)該是用不到了,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
用不到了哈,那就計營業(yè)外
老師,如果我直接把7萬掛營業(yè)外,然后支付的時候沖減,不通過遞延過渡可以嗎?
那不太合適,直接營業(yè)外不能真正反映政府補貼
營業(yè)外收入下設(shè)二級明細
如果是用于已經(jīng)發(fā)生的項目補貼上,可以直接營業(yè)外。如果是以后的期間的,先計遞延,要按權(quán)責發(fā)生制用于支出時,再轉(zhuǎn)去其他收益或營業(yè)外