是的,就是那樣做就行
老師,我們代扣代繳個(gè)稅按實(shí)際支付金額還是發(fā)票金額申報(bào)個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,單位支付給個(gè)人利息,發(fā)票金額5萬(wàn),計(jì)算個(gè)稅50000*20%=10000,支付給他4萬(wàn),我代扣代繳所得稅1萬(wàn),對(duì)吧?
老師,收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要代扣代繳個(gè)稅,票面金額是10000元,需要扣除個(gè)稅1600元,實(shí)際支付8400元就可以,是這樣嗎?
老師,對(duì)方是個(gè)體工商戶,我們給他打款,不需要代扣代繳個(gè)稅是嗎?把他當(dāng)做公司一樣支付就行了是吧?
公司購(gòu)進(jìn)咨詢費(fèi),對(duì)方是個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,不含稅金額10396,稅額103.96,含稅金額10499.96。我們公司要代扣個(gè)稅1679.99,實(shí)際付給他款8819.97。怎么做賬進(jìn)費(fèi)用,怎么掛代扣個(gè)稅
老師我們支付一筆成本費(fèi),但是沒(méi)有票;后期又退還我們,這怎么做賬
對(duì)公賬戶二維碼扣的手續(xù)費(fèi)怎么入帳
老師,問(wèn)下投資性合伙企業(yè),收到就是客戶投給公司的錢,這算做他們的收入嗎,還是?
老師,您好。 請(qǐng)問(wèn)投資款事項(xiàng): 上海XX公司,注冊(cè)資本150萬(wàn)元,A股東85%*150=127.5,B股東15%*150=22.5, 然后A股東實(shí)際投資100萬(wàn),還欠27.5萬(wàn),B股東實(shí)際投資50萬(wàn),多超出27.5萬(wàn), 那么,現(xiàn)在想直接將B股東超出的27.5萬(wàn)算是A股東投資的, 這樣就A股東就投資到位了, 這個(gè)事項(xiàng)是否可以呢?或者有什么地方需要我們公司注意的嗎? 謝謝
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)已有5家個(gè)體工商戶門店(不同經(jīng)營(yíng)者),這個(gè)怎么確認(rèn)收入做賬呢
老師銀行流水里有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)但是并沒(méi)有票所以怎么做賬
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)勞務(wù)派遣服務(wù)放在什么大類里開(kāi)票
經(jīng)營(yíng)租賃_機(jī)械設(shè)備租賃的成本類發(fā)票有哪些
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑企業(yè)在本省的另一個(gè)地區(qū)設(shè)了一個(gè)分公司,分公司平時(shí)的稅費(fèi)繳納都是分公司自己?jiǎn)为?dú)繳納申報(bào),但是聽(tīng)說(shuō)總公司要合并申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司都設(shè)立了一年多了,我們都沒(méi)合并申報(bào)過(guò),稅務(wù)局也沒(méi)提示要我們申報(bào),請(qǐng)問(wèn),我們到底要不要合并申報(bào)呢?
香料類的產(chǎn)品,比如花椒、八角、干辣椒、桂皮 這種稅率是9%還是13%
這個(gè)稅是不是10000*20%
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
我咋不會(huì)算,老師給算一下
?勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(10000-99.01-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 需要他提供完稅憑證才能看到附加稅
是在這個(gè)計(jì)算公式 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(10000-99.01-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%
他這個(gè)將10000將近扣2000呢
是的,對(duì)的不提供完稅憑證就直接計(jì)算=(10000-99.01)*(1-0.2)*20%