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老師:我們從A公司買了一臺挖掘機(jī),有發(fā)票,己付24萬。同一臺挖機(jī)又和B融資租賃么公司簽了售后回租合同,租金44萬,利息2萬,合計46萬,每月支付B公司租金2萬,2年結(jié)清。這個業(yè)務(wù)怎么做會計分錄呢?急需請教老師,謝謝!
甲公司于2020年1月1日以7200萬元購入一棟寫字樓并于當(dāng)天將該寫字樓出租給乙企業(yè)。租賃合同約定,乙企業(yè)于每月末支付甲公司租金40萬元,租期2年。甲公司采用成本模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計量,按照年限平均法計提折舊,預(yù)計使用壽命20年,無凈殘值。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)因素,請做出以下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理(1)2020年購入寫字樓的分錄;(2)每月末收到租金的分錄;(3)每月末計提折舊的分錄;(4)假設(shè)2021年12月31日租賃期滿甲公司將該寫字樓按7000萬元出售,價款已收到。請做出確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
#提問#請問老師,我公司簽訂以租代購?fù)恋睾贤?,總金額1000萬,意思是我每月付租金20萬,年年支付,總額達(dá)到1000萬以后這塊土地產(chǎn)權(quán)就是公司的,那么我平時做土地租金分錄如何做?以前老會計做的借:主營業(yè)務(wù)成本20萬,代:銀行存款20萬
#提問#請問老師 ,我方租賃國家土地,2018年簽訂的是租賃合同,我們每月付租金做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,22年我們變更合同,改成以租代購,總價值1000萬,當(dāng)我按月支付租金達(dá)到1000萬的時候,這塊土地就是公司的,那么請問老師我現(xiàn)在分錄依然做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款合適嗎?或者我應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,將來獲得土地使用權(quán)再做借:無形資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款,哪個對?前期幾年都已經(jīng)計入成本又如何調(diào)整?
購入寫字樓一間,不含價稅款為200萬,款項以轉(zhuǎn)賬支票支付,即日起租給b投資有限公司,采用成本模式計量。雙方在合同中約定,每月不含租金為2萬元,每半年支付一次租金。問:2021年12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)該寫字樓的投資性房地產(chǎn)成本。的會計分錄
老師您好!我們是廣州的企業(yè),開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票也是給廣州的企業(yè),但是項目發(fā)生地是在南昌,請問這種情況之下需要交異地稅嗎?
老師紙質(zhì)發(fā)票丟了怎么辦
建筑公司墊付勞務(wù)公司的工人勞務(wù)費(fèi),借:工程~人工貸:應(yīng)付:公司,借應(yīng)付公司,貸銀行。實(shí)際支付多,發(fā)票不夠,發(fā)票才取得,實(shí)際支付和發(fā)票不一致,分錄?
你好,我是旅游業(yè),我們給客戶的返利,做什么科目?
老師,你好!我是小白,請問6月份要開銷售折讓,可不可用3月份勾選的藍(lán)字發(fā)票開折讓
老師,住宿發(fā)票年后報賬可以嗎
你好老師,進(jìn)銷存軟件,是錄入采購和銷售嗎,然后結(jié)轉(zhuǎn)方法是制定好的嗎
老師,第1項的稅,我每月申報的時候咋沒有看到過?這個在哪里申報?有操作步驟嗎?
印花稅的賬務(wù)處理:我們公司稅務(wù)局核定是按次申報的,那我到了月底計算一下計提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,等次月15日繳納的時候?qū)?,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款,這樣做的賬,是不是正確的,老師?
個人以無形資產(chǎn)出資的時候,是不是要涉及個人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
您好,1.未支付先計提: 每月計提:借:管理費(fèi)用 / 租賃費(fèi)用 1666.67 貸:應(yīng)付賬款 1666.67 年末支付:借:應(yīng)付賬款 20000 貸:銀行存款 20000 2.先支付后計提: 支付時:借:預(yù)付賬款 20000 貸:銀行存款 20000 每月攤銷:借:管理費(fèi)用 / 租賃費(fèi)用 1666.67 貸:預(yù)付賬款 1666.67
我是小規(guī)模公司,地租需要通過待攤費(fèi)用嗎?
您好,可以用,也可以用往來科目掛
確認(rèn)支出時,借待攤費(fèi)用20000貸應(yīng)付賬款/銀行存款20000? ?每月計提時,借管理費(fèi)用1666.67貸待攤費(fèi)用1666.67 另外地租對方不開發(fā)票掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款?
您好,這個分錄可以的 只是待攤費(fèi)用這個科目現(xiàn)在說不用了 2個科目都不會錯,一般是用其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@不是我們的主業(yè),不是買材料?
待攤費(fèi)用這個科目現(xiàn)在不用了是什么意思?
您好,新準(zhǔn)則取消這個科目了
地租對方不給開發(fā)票,記其他應(yīng)付款更合適還是應(yīng)付賬款更合適?
您好,其他應(yīng)付款,上面我也回復(fù)了嘛
哦,沒看清楚。如果每月計提地租先掛其他應(yīng)付款,到第6個月直接支付了一年的地租。應(yīng)該怎么寫分錄呢?
您好,借:管理費(fèi)用等-租賃費(fèi) 1? ?貸:其他應(yīng)付款1 借:其他應(yīng)付款? 6 貸:銀行6