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請(qǐng)問我們的原材料是13%進(jìn)項(xiàng)稅,銷售是13%銷項(xiàng)稅額,原材料進(jìn)來后別人安裝開9%進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問稅額查怎么計(jì)算?

2025-06-22 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-22 09:13

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-22 09:15

您好,稅率不同不影響抵扣,按公式直接計(jì)算即可。應(yīng)納稅額公式,??增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額?,? (銷項(xiàng)稅額=銷售不含稅價(jià)*13%,進(jìn)項(xiàng)稅額=原材料不含稅價(jià)*13% %2B 安裝不含稅價(jià)*9%) 2.不同稅率的進(jìn)項(xiàng)(13%、9%)可合并抵扣,不用分開計(jì)算。 只要取得合規(guī)發(fā)票(如專用發(fā)票),且用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),進(jìn)項(xiàng)均可抵銷項(xiàng)。

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