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老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問老師我以后怎么待他?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師李麗在審計(jì)ABC股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)了以下問題.記錄在審計(jì)工作底稿中:(1)有一筆購買200萬元原材料的欠款未登記入賬。(2)實(shí)施函證發(fā)現(xiàn)應(yīng)向某單位收取的80萬元銷貨款并不存在,該筆業(yè)務(wù)沒開出增值稅專用發(fā)票,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的產(chǎn)品銷售成本。(3)有一筆100萬元的3年期長期借款,于2017年11月底到期,依然按“長期借款”項(xiàng)目列報(bào)。(4)將一筆50萬元的廣告費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用。注冊(cè)會(huì)計(jì)師李麗與ABC股份有限公司溝通后,該公司接受所有審計(jì)調(diào)整事項(xiàng)。ABC公司資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如表8-6和表8-7所示,公司為增值稅一般納稅人,所得稅稅率為25%,城市建設(shè)維護(hù)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加為3%,盈余公積的計(jì)提比例為10%。要求:根據(jù)上述資料,編制審計(jì)差異調(diào)整表和試算平衡表。
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
注冊(cè)會(huì)計(jì)師小王負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2020 年度財(cái)務(wù) 報(bào)表審計(jì),與審計(jì)工作相關(guān)的部分事項(xiàng)如下: (1)在審計(jì)過程中,小王針對(duì)企業(yè)的利潤狀況詢 問了幾名基層員工和財(cái)務(wù)經(jīng)理的意見,針對(duì)兩者 詢問情況,小王選取了基層員工的意見. (2)在存貨監(jiān)盤環(huán)節(jié),小王清點(diǎn)了具體的數(shù)量 和賬簿記錄無誤后,確認(rèn)存貨沒有問題。 (3)在審核應(yīng)收賬款時(shí),小王要求企業(yè)財(cái)務(wù)人 員對(duì)金額較大的應(yīng)收賬款進(jìn)行函證,并告知自己 函證結(jié)果。 (4)在銀行存款審計(jì)過程中,小王發(fā)現(xiàn)銀行存 款與賬簿記錄不符,缺少100萬,經(jīng)詢問財(cái)務(wù)經(jīng) 理后得知是由于昨天剛存入,可能還未到賬。小 王看了財(cái)務(wù)的存款記錄后便認(rèn)為沒有問題。 (5)對(duì)于企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表審計(jì),小王隨意的 選取了幾個(gè)資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)沒有 錯(cuò)誤。便確認(rèn)該企業(yè)經(jīng)營狀況沒有問題。 (6)審計(jì)工作完成后,小王針把一些認(rèn)為不重 要的工作底稿銷毀。 (7)在審計(jì)工作即將完成的時(shí)候,企業(yè)總經(jīng)理對(duì) 小王及其同事進(jìn)行了宴請(qǐng)并發(fā)放了相應(yīng)的禮品, 小王欣然接受。 (8)審計(jì)工作完成后,小王把一些記錄企業(yè)經(jīng) 營的信息資料賣給了另外一家同行業(yè)企業(yè)。 問:上述小王的做法合不合理,如果不合理請(qǐng)給
19:06問答詳情23:22:16后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表年初余額+利潤表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對(duì)的,這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好,單位是民間非營利組織,現(xiàn)在是一般納稅人,我這個(gè)月有做過一筆銷項(xiàng)稅額的調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)模看著已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了這筆,是這個(gè)原因嗎?
請(qǐng)問老師民間非營利組織只有收入單月的,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就沒有了,沒有分錄這怎么辦?
你好,請(qǐng)問下面這個(gè)問題怎么做:例如一個(gè)業(yè)務(wù)是支付廠房租金原始憑證有付款申請(qǐng)書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單做有關(guān)貨幣資金的實(shí)訓(xùn)報(bào)告工作流程和各崗位分工該怎么寫?崗位有財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)、共享會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)(郵箱發(fā)不出去不能直接回答嗎)
什么樣的投資收益繳納印花稅
什么樣的投資收益需要繳納增值稅
請(qǐng)問老師報(bào)銷問題,不是公司員工但是公司股東,因公司業(yè)務(wù)原因出差,可以報(bào)銷差旅費(fèi)嗎?個(gè)人短期租車的租車費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)油費(fèi)過路費(fèi)等可以報(bào)銷嗎?差旅津貼可以有嗎?多少有沒有標(biāo)準(zhǔn)?有個(gè)稅問題嗎?
一般納稅人企業(yè)開票產(chǎn)生收入分錄:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,貸稅金,利潤表上的營業(yè)收入與主營業(yè)務(wù)收入相等,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)收入就是根據(jù)利潤表上的營業(yè)收入確認(rèn)填報(bào)納稅的對(duì)嗎
老師 工商年報(bào) 認(rèn)繳和實(shí)繳出資時(shí)間有啥不同 根據(jù)什么確認(rèn)
請(qǐng)問,計(jì)提地租的分錄怎么寫?
請(qǐng)問,月末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么做,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤嗎?
例如一個(gè)業(yè)務(wù)是支付廠房租金原始憑證有付款申請(qǐng)書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單做有關(guān)貨幣資金的實(shí)訓(xùn)報(bào)告工作流程和各崗位分工該怎么寫?崗位有財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)、共享會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)
謝謝老師,急!
您好,需修改財(cái)務(wù)系統(tǒng),我們先要找到原因,哪里不對(duì)才好調(diào)整的 對(duì)比財(cái)報(bào)與憑證,明確資產(chǎn)負(fù)債表不平的項(xiàng)目及金額差異。 檢查憑證刪除補(bǔ)錄影響,及期末調(diào)整、關(guān)聯(lián)科目是否出錯(cuò)。 按準(zhǔn)則用 以前年度損益調(diào)整 (企業(yè)準(zhǔn)則)或當(dāng)期調(diào)整(小企業(yè)準(zhǔn)則),修正財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)并重新生成報(bào)表。我們調(diào)整的記錄要詳細(xì)寫在摘要里,我們新來的,不是我們搞錯(cuò)的
是這樣的,那我們是調(diào)整24年的財(cái)務(wù)系統(tǒng),還是25年的呢,前任走時(shí),已調(diào)整成25年第2季度了
已核對(duì)出來,24年7.8月憑證,重新錄入,賬目即可平
老師,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年刪除了利潤表,保證了利潤表一致,但未保證資產(chǎn)負(fù)債表一致
老師,還在嗎
哦哦,那這樣就可以嘛,大不了就以稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)作為期初,這樣也是銜接上的
沒有太明白,
你理解為24年利潤表一致,資負(fù)債表不正確,在25年第二季度,調(diào)正確了
這樣可以嗎
還是需要把24年資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的和24年電子稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表一致
您好,可以,我們現(xiàn)在也只能這樣了,保證稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)的連續(xù)性
老師在嗎
您好,在的,只是同時(shí)在做其他的題,上面回復(fù)了一條信息,咱是同時(shí)發(fā)的
好的,我心中的疑問還是沒有解決,應(yīng)該怎么處理
您好,中間缺的憑證沒法補(bǔ),前期的賬也有很多錯(cuò)誤,最好的方法是現(xiàn)在盤點(diǎn) ,以真實(shí)的數(shù)據(jù)作為現(xiàn)在的期初,重新建賬,不平掛在一個(gè)科目,比如期應(yīng)付款,半年內(nèi)把這些差異找出來處理
利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表之間有勾績(jī)關(guān)系,在想怎么把這個(gè)事給圓回去,錯(cuò)誤最小,
您好,意思咱不找差異了,就是數(shù)據(jù)上做平呀,那咱也不能保證現(xiàn)在賬上的數(shù)據(jù)是對(duì)的呀,后期還要調(diào)整就不好說了,我們剛來是方便調(diào)整的
就是不管24年的了,就按25年的開始
您好,是的,一次性調(diào)整的賬實(shí)相符,就全是前任的調(diào)整錯(cuò)誤