您好,沒事,當(dāng)月做完就可以了,這個沒有要求的
老師,請問下錄記賬憑證的日期有規(guī)定的么。比如我3月費發(fā)生的費用明細(xì),我可以把所有3月期間發(fā)生的原始單據(jù)統(tǒng)一在月底31號錄么。統(tǒng)一錄到31號這一天,不安單據(jù)日期錄憑證可以么
四月15日的時候,公司交的租金是到9月31號的一共¥5500。我四月份一直以來都沒有做這個的憑證我這個月才看到這個收據(jù),那我這個月應(yīng)該怎么做帳?
請教老師,記賬憑證的日期是哪天填寫的記賬憑證就把日期填哪天嗎?我們公司也許很少,每次月末最后一天把這個月的賬登上就來得及,我可以把記賬憑證的日期都填月末最后一天嗎?
老師我記賬憑證的日期都寫月末最后一天了,然后現(xiàn)金日記賬還是按現(xiàn)實日期填嗎
老師,您好。賬套已經(jīng)年結(jié),回頭發(fā)現(xiàn)有一個月的憑證日期不對,第一賬憑證是一個月最后一天,中間的日期是一個月第一天,請問可以修改嗎
床折舊多少年、辦公桌折舊多少年
2.6業(yè)務(wù)71:31日,收到政府撥付的公司因遭受自然災(zāi)害造成損失的補(bǔ)償款。(原始憑證:銀行電子回單)工作流程:業(yè)務(wù)會計填制記賬憑證一財務(wù)主管審核記賬憑證一期末財務(wù)主管編制期末匯總表一共享會計登記日記賬。業(yè)務(wù)會計一××:財務(wù)主管審核無誤后,期末根據(jù)記賬憑證,登記銀行存款明細(xì)賬。財務(wù)主管一××:負(fù)責(zé)審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負(fù)責(zé)編制科目匯總表。同時,財務(wù)主管要及時指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,使每筆經(jīng)濟(jì)事項得到及時、準(zhǔn)確、規(guī)范的賬務(wù)處理。共享會計一××:審核業(yè)務(wù)會計的記賬憑證無誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會計一××:根據(jù)付款申請單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財務(wù)主管審核貨幣資金業(yè)務(wù)這樣對嗎
老師好,進(jìn)口企業(yè),入庫和支付的匯兌損益怎么記賬?比如入庫時候匯率是7,外幣10歐元。支付時候匯率是8,外幣10歐。 匯兌損益的分錄是?
單位購買空調(diào)分錄怎么寫?
單位買的床分錄怎么寫?折舊怎么寫?老板午休的
財務(wù)主管、業(yè)務(wù)會計、共享會計、成本會計記賬憑證中主管、記賬、復(fù)核、制單分別填哪個
老師好:有新增值稅法的資料嗎?
眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè),分內(nèi)帳與外帳,內(nèi)帳上存在大量銷售給個人末開票,但這公司老板又以自己名義成立了幾個關(guān)聯(lián)公司(把銷售給個人的一部分收入開給關(guān)聯(lián)公司,也是為了更好的從銀行借貸), 2.去年底被查岀違規(guī)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,被補(bǔ)交了5年的稅(近100萬) 3.公司沒有進(jìn)銷存系統(tǒng),又有好些從個體戶買入材料沒發(fā)票。外帳材料成本都是都是估的。另外因為好些銷售給個人的沒開票,銷售成本也沒法列支。也是亂做的 導(dǎo)致帳面存貨達(dá)7000多萬的,欠老板娘個人3000多萬, 4.資金很緊張,老板娘想二套帳并一套帳 問我怎么做? 如果成立個體工商戶,把這些沒材料發(fā)票的和銷售給個人的都放入個體戶可不可行?個體戶不能自己生產(chǎn)吧? 要降庫存
老師,情況是這樣的,就是發(fā)現(xiàn)24年有幾筆賬未錄入,今年把24年未錄入的幾筆賬錄進(jìn)去,還有改正了一些錯誤的分錄后,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)變化(正確的資產(chǎn)表的資產(chǎn)是10萬,原來的資產(chǎn)是5萬),然后為了保持賬表統(tǒng)一,在12月末做了一筆分錄借:銀行存款5萬,貸:應(yīng)付賬款5萬。但是做的這筆分錄就沒有依據(jù)沒有原始憑證了。然后25年沖銷掉,讓賬回到正確軌道上,這樣處理可以嗎?
你好,請問這個老師課件是不是講錯了 資產(chǎn)負(fù)債表是有預(yù)付款項這四個字,沒有預(yù)付賬款
好嘞,銀行明細(xì)和憑證能對上就是憑證日期沒有按銀行明細(xì)日期去做,嚇我一跳以為不行
沒有,這個沒有時間要求的