你好,你需要調(diào)整到什么科目啊
老師,你好,賬面2019年6月做一筆調(diào)整損益, 借:以前年度損益調(diào)整97872 貸:管理費用-房租77500 管理費用-水電費19172 管理費用-物業(yè)費1200 借:利潤分配-未分配利潤97872 貸:以前年度損益調(diào)整97872 這個分錄不是這樣的?
20年多做了一筆管理費用,如果要調(diào)整分錄,請問這樣做對嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,以前年度有筆費用做了調(diào)整,借:未分配利潤3000 貸:管理費用3000 匯算清繳這筆怎么調(diào)增呢
沖減完去年多記的管理費用,然后調(diào)整資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
老師,調(diào)整去年誤入的一次管理費用,那筆費用其實是在今年發(fā)生的,為啥未分配利潤借方負數(shù),不寫未分配利潤貸方正數(shù)呢
老師,賣出去的貨因質(zhì)量問題打折,打折部分開具紅字發(fā)票選擇銷售折讓,為什么界面不顯示需要打折金額,顯示的是之前銷售貨物時開具發(fā)票的金額。
請問老師結(jié)轉(zhuǎn)民間非營利組織只有收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)出來是沒有東西的對嗎?
每到月底都要結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到“生產(chǎn)成本-xx產(chǎn)品-制造費用”…… 每到月底,同時結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本到“庫存商品-xx產(chǎn)品”…貸就是料工費…
建筑企業(yè)按開給甲方發(fā)票確認收入后,有的項目成本發(fā)票比收入多多,有的項目成本發(fā)票比收入少很多,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?成本發(fā)票很少的需要做暫估成本嗎?
不繳納個稅的員工需要做個稅匯算清繳嗎
老師,我們收到1張普票,票是6月5號開的,但是系統(tǒng)上找不到。發(fā)票的編號開頭是23。不是說今年開的發(fā)票開頭都是25嗎? 老師,這張票有問題嗎?
玻璃門的稅務(wù)編碼怎么查?
甲掛靠乙,乙的名義施工收工程款打給甲,甲怎么開票給乙。
票據(jù)法規(guī)定專票是先付款還是先開票?普票是先付款還是先開票?
老師,電商平臺客戶退貨款,內(nèi)賬怎么操作呀,比如貨款退3000,我收入也要做相應(yīng)的減少嗎
去年做的借應(yīng)收款貸管理費用福利費,今年要調(diào)整,做錯了,應(yīng)收調(diào)減福利費調(diào),去年的影響去年的未分配利潤,
那直接該表不要做分錄得