您好,對的,這是個人部分,不是公司的部分 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:XX費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:XX費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 借:管理費用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個人社保,貸:銀存款。
老師,每月怎么計提工資社保 借銷售費用,管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 借應(yīng)付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
老師,我們收到1張普票,票是6月5號開的,但是系統(tǒng)上找不到。發(fā)票的編號開頭是23。不是說今年開的發(fā)票開頭都是25嗎? 老師,這張票有問題嗎?
玻璃門的稅務(wù)編碼怎么查?
甲掛靠乙,乙的名義施工收工程款打給甲,甲怎么開票給乙。
票據(jù)法規(guī)定專票是先付款還是先開票?普票是先付款還是先開票?
老師,電商平臺客戶退貨款,內(nèi)賬怎么操作呀,比如貨款退3000,我收入也要做相應(yīng)的減少嗎
老師,請問我司是機(jī)械租賃工程公司,開具給銷方的發(fā)票,但是對方項目部說有些款不會直接先打給我們,而是他們會直接代發(fā)給工人工資,那么我司是不是需要申報個稅直接作為成本,這筆我與銷項方的往來該如何沖這筆分錄,該怎么做。
老師 我問一下 國內(nèi)生產(chǎn)的游樂車子 我購進(jìn)做庫存商品 現(xiàn)在涉及到出口 是專票 我想問一下 我這個要怎么交稅
老師,浙江屬于哪個科室怎么查呀,國稅網(wǎng)上
老師,我單位租賃合同我按每季度開的發(fā)票報印花稅可以嗎?稅務(wù)局沒核定我按次申報
老師運輸包含在賣的商品里,我們付給第三方的運費發(fā)票做銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本呢
我11月計提工資 借:管理費用工資 ? ? ? ? 銷售費用工資 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬工資 計提公積金 借:管理費用 公積金 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬公積金
您好,分錄對的哦,就 是我上面寫的分錄里的其中2個
這是我12月份的賬務(wù) 麻煩老師幫我看下對不對?
這是12月計提部分,麻煩老師幫我 看下
您好,咱這個分錄很規(guī)范呀,專業(yè)
12月份記賬憑證79對嗎,老師?
您好,這個分錄可以,科目后面不用三級科目,應(yīng)交增值稅就可以了,不過分錄對的,這個科目沒事
老師,這個對嗎?摘要我好像寫錯了,分錄對嗎?
您好,分錄對,摘要要改一下,扣繳個人五險一金
但是我在憑證56號已經(jīng)計提扣繳過了
您好,56是實繳,上面這個是扣下來,不一樣的場景
哦,我有點迷糊了,是不是我把摘要改下就行了,這兩個月關(guān)于工資的分錄沒問題吧,老師?
您好,是的,分錄對的哦,
老師麻煩你幫我看下我這幾個分錄對不對? 后面是五險一金和工資單
您好,我看了,分錄對的哦
哦,那就好,謝謝你看是
謝謝你老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!