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我們是收玉米產(chǎn)酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務(wù)局備案可以往外銷售 現(xiàn)在要賣玉米 從單位手里收購 的玉米可把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)回來嗎 從個(gè)人手收購的玉米 我們?cè)谕赓u產(chǎn) 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅之前按投入產(chǎn)出法算的,那轉(zhuǎn)出就不能按投入產(chǎn)出了,老師有知道這方面嗎? 從個(gè)人手里收購的玉米現(xiàn)在外賣的話那個(gè)稅怎么算 ? 是有一個(gè)計(jì)算抵扣嗎?
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動(dòng)產(chǎn),或者用于改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)并增加不動(dòng)產(chǎn)原值超過50%的,其進(jìn)項(xiàng)稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 應(yīng)取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進(jìn)項(xiàng)稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當(dāng)期記入進(jìn)項(xiàng)稅額;40%的部分為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,于取得抵扣憑證的當(dāng)月起第13個(gè)月從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 (1)購買時(shí):(當(dāng)月認(rèn)證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(60%) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等 (2)第十三個(gè)月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(40%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%)
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷售是水果,開票出去是直接開9個(gè)點(diǎn)得專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
從小規(guī)模納稅人處購入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
.前進(jìn)化工廠是增值稅一般納稅人。2020年4月銷售非免稅產(chǎn)品取得含稅價(jià)款113000元,銷售免稅產(chǎn)品取得價(jià)款100000元,在當(dāng)月,購進(jìn)原材料、水電勞務(wù)費(fèi)等取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證),稅款合計(jì)為1400元,其中200元進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的原材料用于免稅產(chǎn)品生產(chǎn),500元進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的原材料用于非免稅產(chǎn)品生產(chǎn),其他的進(jìn)項(xiàng)稅額(700元)對(duì)應(yīng)的購進(jìn)部分,藥廠無法劃分用途。試問:①化工廠6月的銷項(xiàng)稅額是多少?②不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?③當(dāng)月要繳納的增值稅是多少
美元賬戶收到外匯,轉(zhuǎn)入人民幣賬戶。是收到一筆做一筆,還月底統(tǒng)一轉(zhuǎn)入?會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款-人民幣賬戶,財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益,貸銀行借款-美元賬戶。是這樣做嗎?
老師你好,麻煩幫忙看一下我這張憑證哪里不對(duì),為什么科目余額表顯示貸方有負(fù)數(shù)
老師,我們老板有幾棟廠房,有出租出去,也有沒出租出去的,這個(gè)房產(chǎn)稅怎么申報(bào)呀
請(qǐng)問老師,供應(yīng)商給我開加工費(fèi)發(fā)票,按商品賣可以嗎
老師,我們是汽車銷售公司,同行跟我們調(diào)了一臺(tái)車,開票價(jià)89900,因特殊原因折讓了1000元,打款是88900,因?qū)Ψ揭验_機(jī)動(dòng)車票,我們可以再開一張折讓的負(fù)數(shù)1000專用發(fā)票給對(duì)方嗎?
@董孝彬老師,我再提問,謝謝!
接到一家小規(guī)模公司賬,請(qǐng)問怎么建賬
第三問 這個(gè)為什么是違反的 上市公司這個(gè)地方和上市實(shí)體有什么不同嗎 其他項(xiàng)目合伙人 檢查周期是四年沒錯(cuò)吧
老師,村集體經(jīng)濟(jì)用的系統(tǒng)后面做了,前面的賬沒有錄入,余額也沒結(jié)轉(zhuǎn),這種情況怎么處理
老師,剛開這個(gè)公司,賬上有筆車貸款,每月還一共需要還36期,詢問下車子不在公司名下,錢也沒有到賬,等于以公司名義貸款給其他公司買車,著分錄怎么做,這樣合規(guī)嗎
您好,生產(chǎn)酒精用玉米(試點(diǎn)范圍):先按專票票面抵扣,申報(bào)時(shí)用投入產(chǎn)出法核定,如果核定稅額小于已抵扣額,需轉(zhuǎn)出差額。 非生產(chǎn)用農(nóng)產(chǎn)品:試點(diǎn)納稅人用于福利等非生產(chǎn)用途需全額轉(zhuǎn)出,非試點(diǎn)納稅人按 9% 或 10% 計(jì)算抵扣。
那這么說,我酒精生產(chǎn)企業(yè),購買生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備取得專票是可以按票面進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣的,是吧?
?您好,是的,酒精生產(chǎn)企業(yè)購買生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備取得專票,若用于正常生產(chǎn)經(jīng)營,可按票面進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣。