您好,這種補交,有稅也有滯納金的
麻煩看下我補繳的去年印花稅直接記入 借:利潤分配-分配利潤 29.15 貸:應交稅費-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應交稅費-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個沒問題吧?但是我再報季度報表的時候出現(xiàn)了問題 我自己的報表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細里面印花稅有一個25 營業(yè)外支出的金額是0 明細稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報季度報表呢 是都不用填寫嗎
老師,工商年報,納稅總額那欄,如果21年度有補繳以前年度的增值稅及附加稅稅款,算不算在內呢,還有滯納金算不算在內?
我們公司印花稅2021年和2022年少申報了,今年4月份統(tǒng)一補申報補繳納了,還有滯納金,在4月份入賬的時候應該如何入賬呢,需要調整以前年度損益嗎,金額不小,三萬左右
直接算法:應納稅所得額=(收入總額-不征稅收入-免稅收入)-各項扣除金額-允許彌補的以前年度虧損,老師我想請問一下,這里的收入總額,是把以前年度的凈利潤相加嗎
老師,工商年報里面的收入和總額包括納稅調增的金額不?還有納稅總額包含企業(yè)所得稅匯算清繳的稅款不?
淘寶上采購的物資,沒有購銷合同,憑采購記錄和發(fā)票,可以報銷、入賬、稅前扣除嗎?
對方單位由個人先墊付款項,但是會計記到了主營業(yè)務收入,現(xiàn)在對方要求退回個人墊付款,再由公司支付,請問應該怎么做賬呢?
21--24年的銀行手續(xù)費發(fā)票今年才取得了,那直接留存著不附進憑證里可以嗎
老師,員工去外地出差,只有餐飲費,可以入差旅費用嗎?
請問下稅費里面影響利潤表的科目是稅金及附加嗎?包含哪些稅?
工商年報從業(yè)人數(shù)1人,社保零人可以嗎
保險業(yè)通常都是商業(yè)險 補充醫(yī)療+養(yǎng)老金,高基數(shù)公司全額購買的。 老師請問這句話是什么意思?是不繳納五險只有商業(yè)保險對吧
員工外派到新疆駐點,五一往返的飛機票算福利費還是差旅費
企業(yè)工商年報中營業(yè)收入怎么填?
APP個稅注冊不了,不知道是不是年紀比較大,沒辦法注冊,想看看自己申報多少工資,是不是可以拿身份證本人去稅務局查?
是的,那年報中納稅總額要算里嗎
你說的是印花稅要加上嗎
工商年報中納稅總額不是包括印花稅嗎?我的意思是這個補報的及滯納金要不要算里
滯納金不算,這個只算稅的