有紙質(zhì)的發(fā)票還是正常計(jì)算抵扣

老師問您一下,我們公司之前購(gòu)買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健罚克麄冮_的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購(gòu)買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開的那個(gè)票是過戶開的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
甲方稅務(wù)找到我們說我們以前紙質(zhì)發(fā)票編碼大類開錯(cuò)了,以前開成其他居民日常服務(wù)現(xiàn)在要求我們把2022年和2023年的,改成其他生活服務(wù)他們才能抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我們準(zhǔn)備紅沖去年的票,然后他們那邊做22年和23年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們新開具的發(fā)票在抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問他們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以直接在電子稅務(wù)局轉(zhuǎn)出嗎?就是報(bào)表內(nèi)。然后賬務(wù)處理怎么做呢?感謝老師
老師,請(qǐng)問一下,現(xiàn)在在的高鐵,或是火車,以及飛機(jī)票,都開始 全電了嗎?這是我在稅務(wù)系統(tǒng)下載到的,那我是不是可以憑這個(gè)電子檔直接 入賬了,不用那個(gè)以前紙質(zhì)的發(fā)票呢?
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報(bào)表中的其他扣稅憑證明細(xì)表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細(xì)表了?直接認(rèn)證抵扣就行呀?
老師你好,請(qǐng)教一下,有個(gè)客戶發(fā)票有開給他家啦,過了幾個(gè)月,說不要貨啦,要退貨退款,發(fā)票有退回啦,請(qǐng)問老師發(fā)票負(fù)數(shù)紅沖,還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也要紅沖么?再請(qǐng)問老師如果紅沖發(fā)票啦,導(dǎo)致庫(kù)存商品是不是負(fù)數(shù)啦還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是負(fù)數(shù)啦?
老師,土地性質(zhì)怎么選擇
老師 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本寫的1.2億 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)要求按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照上繳納印花稅?現(xiàn)在不是已經(jīng)改成認(rèn)繳制了嗎?是不是已經(jīng)不是實(shí)繳制了?
A公司支付13萬(wàn)元銀行存款購(gòu)買一批股票,其中的1萬(wàn)元是交易費(fèi)用(可抵扣的增值稅稅率為6%),2萬(wàn)元是已宣告但尚未支付的股利,在此之后的一周,該公司收到了支付的股利并存入銀行。在資產(chǎn)負(fù)債表日,該批股票的公允價(jià)值上升至15萬(wàn)元;而在公司將該批股票售出時(shí),股票的公允價(jià)值又上升至18萬(wàn)元。要求:做出該批股票交易的全部會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是3000買進(jìn)來,3000再賣出去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)會(huì)查嗎?
老師,請(qǐng)問我們裝修有部分是走系統(tǒng),需要到票了就開始攤銷,有一部分是外部的,發(fā)票還沒到齊,這樣可以分兩個(gè)批次分?jǐn)倖幔?/p>
老師好,在個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表中的第21列(本月情況-其他扣除-其他)中可以填員工福利費(fèi)嗎?
“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬” 填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額。 “職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬” 填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下工資薪金借方發(fā)生額累計(jì)金額。 為什么這兩個(gè)填列項(xiàng)目不一樣,一個(gè)是填寫一級(jí)科目應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目所有金額,一個(gè)是只填寫二級(jí)科目職工薪酬金額
我們是行政單位,省里有筆專項(xiàng)是社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),這部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類是用其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助嗎?
老師好,個(gè)體戶將商標(biāo)授權(quán)給某公司使用每年收費(fèi)202萬(wàn)元,假設(shè)個(gè)體戶無任何其他成本,需要繳納多少增值稅和個(gè)稅?需要考慮年度應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)元以下的部分減半征收經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅


電子的呢,是開具公司名稱還是個(gè)人名稱
電子的要開公司抬頭的增值稅普票
如果開成個(gè)人的了,能計(jì)算抵扣嗎
那個(gè)不能的,增值稅電子普票必須是公司抬頭