當時收到發(fā)票的時候做了賬務(wù)處理嗎?如果做了的話是怎么做的?
請問我是對超市對賬的應(yīng)收會計,上月收到對方微信支付的貨款64元 我從收款單據(jù)進去做的 借銀行存款微信付款 貸應(yīng)收賬款 這月才開票過去用友u8從應(yīng)收模塊增票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入;但是64元已經(jīng)做了收款了,現(xiàn)在增票又多了這筆錢 請問老師 下一步我該怎么做
老師,您好,21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開票金額54元,現(xiàn)在找不到對方了,付款的時候借預付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來借庫存商品,貸預付賬款,最后預付賬款就一直有一個54元的余額,請問老師,這種情況怎么處理呢
老師好我想請問一下,我們給另外一個公司付了一次10萬押金,對方給開了收據(jù),現(xiàn)在這筆錢又要作為貨款,又重新開具了發(fā)票,請問下面這樣做賬對嗎?4月開的收據(jù)借其他應(yīng)收款10貸銀行存款105月重新開了發(fā)票借應(yīng)付賬款10貸其他應(yīng)收款10,這樣做賬對嗎
老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當時記賬是:借:預付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務(wù)員支付給了對方,所以我收到的發(fā)票是對方足額開的,借:管理費用貸預付賬款。那我現(xiàn)在應(yīng)該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
請問老師,上個月的賬做錯了,有一筆運費收到發(fā)票入賬了,實際沒有付款,但是上個月做的時候,已經(jīng)按照付款來處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費用,貸:銀行存款了)
生產(chǎn)成本借方有余額,怎么操作?如何結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)金類科目,具體怎么分錄
(1)公民、法人或其他組織認為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的,可以自知道或者應(yīng)當知道該具體行政行為之日起60日內(nèi)提出行政復議申請;但是法律規(guī)定的申請期限超過60日的除外。 (2)行政機關(guān)未履行告知義務(wù),申請期限自申請人知道或者應(yīng)當知道申請行政復議權(quán)利,行政復議機關(guān)和申請期限之日起計算,但是自知道或者應(yīng)當知道行政行為內(nèi)容之日起最長不得超過1年 第兩條的區(qū)別在哪,可以通俗點舉例子么
這里有個耀星公司,是專門幫華聯(lián)代購的,就是華聯(lián)需要的東西,耀星從網(wǎng)上采購,網(wǎng)購的開票給耀星,耀星再開票給華聯(lián)。像這種網(wǎng)購的五金配件,進來不應(yīng)該做成制造費用吧?因為耀星又不生產(chǎn)
個體戶小規(guī)模納稅人能開3%的專票嗎
去年支付了服務(wù)費,借管理費用18000。今年收到退費9000元,這9000 2024年匯繳調(diào)增了。小企業(yè)會計準則,收到退款記賬借管理費用負數(shù)合適還是貸:利潤分配未分配利潤合適
老師,安裝服務(wù)和加工服務(wù)發(fā)票有什么區(qū)別?有家單位幫我們提供了加工勞務(wù),發(fā)票開了安裝服務(wù),是否有影響?
銷售給客戶的設(shè)備配件壞了需要更換,因為在銷售的設(shè)備還在質(zhì)保期內(nèi)所以自己花錢采購配件后免費給客戶,不需要開發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要繳稅嗎?
給個人轉(zhuǎn)備用金 后面用發(fā)票來沖可以嗎
老師 計提工資時 計提的金額是減掉員工請假的金額還是不減
購買辦公室植物可以記辦公費嗎
做了,做的借預付賬款,貸銀行存款
其他的什么都沒有做嗎?借預付賬款貸,銀行存款2200, 借庫存商品 進項稅額 貸預付賬款1000。
其他沒有了
沒有做稅
老師,是不是應(yīng)該把上個月的整個紅沖了,重新按照正確做一筆對不?
你上一個月沒有做庫存商品,所以不用紅沖,直接充預付賬款就行。因為你沒有做庫存商品,所以不需要紅沖庫存商品。