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Q

您好老師,我家上個月有筆貨款,多付給對方1200 元,銀行已經(jīng)付完款了,做的借預付賬款,貸銀行存款;這個月對方把發(fā)票全部紅沖了,又重新按照對的金額開的發(fā)票,現(xiàn)在和上個月的有差額1200元,請問應(yīng)該怎么做憑證

2025-06-20 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-20 09:49

當時收到發(fā)票的時候做了賬務(wù)處理嗎?如果做了的話是怎么做的?

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快賬用戶2749 追問 2025-06-20 09:53

做了,做的借預付賬款,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-06-20 09:55

其他的什么都沒有做嗎?借預付賬款貸,銀行存款2200, 借庫存商品 進項稅額 貸預付賬款1000。

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快賬用戶2749 追問 2025-06-20 09:59

其他沒有了

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快賬用戶2749 追問 2025-06-20 09:59

沒有做稅

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快賬用戶2749 追問 2025-06-20 10:00

老師,是不是應(yīng)該把上個月的整個紅沖了,重新按照正確做一筆對不?

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齊紅老師 解答 2025-06-20 10:03

你上一個月沒有做庫存商品,所以不用紅沖,直接充預付賬款就行。因為你沒有做庫存商品,所以不需要紅沖庫存商品。

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同學你好 原分錄負數(shù)紅沖就行了
2021-04-08
您好,管理費用比發(fā)票金額少入11.4就可以了,這個錢本來就不是公司出的,不入公司費用 借:管理費用 140628.54 貸預付賬款 140628.54
2023-09-15
可以的,可以這么做的。
2023-05-11
多余的金額就只有轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了
2022-12-19
2月份付款并且收到發(fā)票,咱實際這個成本費用業(yè)務(wù)發(fā)生沒有?
2024-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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