 
                            業(yè)務已履約:賬務保持不變,留存合同、物流單等交易證據(jù),證明真實性即可 。 業(yè)務未履約:做紅字分錄沖銷,涉及進項稅的轉出,調整以前年度損益,重新申報企業(yè)所得稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當時已經(jīng)做了賬務處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進項專票開錯了,所以聯(lián)系了對方公司給我們重開,現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票,賬務上如何處理呢
老師,去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因為溝通理解有誤,對方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務局風險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風險,這個我需要怎么處理呢
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務局風險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師,我們公司是做咨詢服務的,3年前做了一個項目,完工后開了發(fā)票,但是對方一直沒有付款,去年對方公司已經(jīng)無法償還債務,申請了破產(chǎn)注銷,我們的款也沒收回,發(fā)票對方也一直沒有抵扣,我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負數(shù)發(fā)票,做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個科目,請教一下正確的分錄怎么寫
沒有涉及進項稅,只需要做紅字分錄,調整到今年嗎?
同學你好 是對的 是這樣的