你好,這個2種都可以,只是要有專票才能抵扣進項 計入管理費用-租金。
老師,您好,請教一下,我公司是一般納稅人,有增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,現(xiàn)在對方不需要專票只需要普票,我開專票合算還是開普票合算呢?開專票可以用進項稅抵稅,開普票怎么交稅呢?
請教個問題,單位租的員工宿舍,簽訂了租房合同,但是房東沒去代開發(fā)票,那么單位可以依據(jù)合同做賬,并允許稅前抵扣呢?其次,員工宿舍這部分房租,需要按租繳納房產(chǎn)稅嗎?
房東是個人,我們公司是一般納稅人,公司租了房東的一樓作為經(jīng)營和廠房,現(xiàn)在想開房租發(fā)票,當時簽合同時說稅由我們公司承擔,所以想問開發(fā)票的話,我們需要承擔什么稅?
公司場地租賃的房東一直給我們開的是普票,因為他是小規(guī)模,所以我們不能抵扣;現(xiàn)在得知房東稱還有他還有一個一般納稅人公司可以為我們開具專票,那是不是我們就可以和他重新簽訂租房合同,這樣從下個季度開始,對方就可以開具專票給我們抵扣了?
我公司新建,之前只有進項稅~這個月廠房租出去了,已經(jīng)開了租金的專票,進項稅應該可以抵扣的,想請問賬務(wù)怎么做,各項稅怎么做會計科目?
我是旅游業(yè)公司,請問每天的營業(yè)額做什么科目?
老師,我公司注冊資本800萬,股東甲已經(jīng)實繳了80萬,年初股東甲將股權(quán)轉(zhuǎn)出來80%給乙,賬上原來實收資本甲80萬,現(xiàn)在怎么改?甲乙分別記多少?
只有收匯后才能在電子稅務(wù)局申請出口退稅嗎?
請教郭老師幫忙回答問題,謝謝
一般納稅人4s店購買腳墊800元收到1%稅率普票,贈送客戶。 借:銷售費用892.04 貸:庫存商品800 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)92.04 企業(yè)所得稅收入調(diào)增707.96,成本調(diào)減800。 老師,這樣處理正確嗎?是否需要其他調(diào)整?
老師請問一下 贊助別人搞活動的商品按售價 分錄。借銷售費用 廣告費。貸營業(yè)外收入嗎 這樣點話 結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候會多了這一筆營業(yè)外收入、對吧。還需要做其他分錄嗎
老師 圈著的怎么求實際利率
稅務(wù)局老師要來公司實地核查岀口退稅,我們應該注意哪些事項。
老師固定資產(chǎn)折舊去年12月多提了2400,今年6月發(fā)現(xiàn)了怎么辦?怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人,也是小型微利企業(yè),如果年利潤總額,100萬以下,企業(yè)所得稅應該怎么樣繳納?
房東個人去哪里開專票呢
你好,去電子稅務(wù)局代開
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。