你好,建議按管理費(fèi)用下面的科目入賬

企業(yè)四月份成立,五月份開始產(chǎn)生費(fèi)用,但是在取得第一筆收入以前的費(fèi)用,我都記入了管理費(fèi)用~辦公費(fèi),沒有計(jì)到開辦費(fèi),是不是不對(duì)
老師你好!公司比如說8月份成立,前期發(fā)生的稅控盤費(fèi)、證照許可費(fèi)、取暖費(fèi)及辦公費(fèi)等是直接進(jìn)管理費(fèi)用-開辦費(fèi)還是直接進(jìn)管理費(fèi)用,再按發(fā)生的事項(xiàng)設(shè)置二級(jí)明細(xì)呢?11月份有的收入!
老師,新公司5月份成立,并購(gòu)買了生產(chǎn)用設(shè)備固定資產(chǎn)一批,6月份公司還沒有開始試生產(chǎn),請(qǐng)問老師6月份計(jì)提折舊計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?計(jì)入制造費(fèi)用折舊費(fèi)的話什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呢?
老師,你好,我們公司去年成立,我去年12月份建的賬,到現(xiàn)在還沒有收入,我把去年發(fā)生的費(fèi)用都記到了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),今年費(fèi)用也是寄到了管理費(fèi)用開辦費(fèi),后來聽別的會(huì)計(jì)說要記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,老師,我現(xiàn)在該怎么辦,我們用的是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好老師,我們公司新成立的賬套建立在8月份,8月份之前又發(fā)生了一些工資費(fèi)用,這些工資費(fèi)用是計(jì)入到管理費(fèi)用-工資里面呢?還是要計(jì)入到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面的?
請(qǐng)問稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問老師,我們注冊(cè)資本是1萬元,實(shí)際收到6萬實(shí)收資本,怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?


老師,為什么呢?
你好,因?yàn)橐院蟛橘~的時(shí)候,更清晰了