直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在銷售分錄的時(shí)候,是應(yīng)該直接貸一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi),還是要到二級(jí)科目銷項(xiàng)稅額啊
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人。用友T+做賬,目前應(yīng)交稅費(fèi)科目下二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅選擇不了,必須選擇到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目。但是我們是小規(guī)模,不需要區(qū)分進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。怎么記?
老師你好,小規(guī)模納稅人做收入時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)該是啥
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,用金蝶軟件怎么在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)交增值稅下設(shè)三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額
老師小規(guī)模納稅人,銷項(xiàng)稅計(jì)入哪個(gè)科目,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,我有三級(jí)科目,應(yīng)該計(jì)入科目
減資后股東的股權(quán)有變化,到?jīng)]有實(shí)繳,工商年報(bào)時(shí)股權(quán)信息那一欄是否要填?
老師我想問(wèn)一下我們掛靠乙方,乙方開(kāi)票含稅78萬(wàn),不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開(kāi)成本票720000萬(wàn),稅負(fù)3.5%,叫開(kāi)材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬(wàn),那我們開(kāi)票一共是72萬(wàn)十專票稅額一共是76萬(wàn)不到,那這個(gè)差額是什么,我問(wèn)乙方說(shuō)和我們沒(méi)有關(guān)系,是她們做賬問(wèn)題,那這個(gè)差額我們不是少2萬(wàn)給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說(shuō)有企業(yè)所得稅說(shuō)0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀
非上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅?
工商年報(bào)截止日期是什么時(shí)候?
我們是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是簽的包工包料 開(kāi)發(fā)票也是 工程服務(wù) 施工費(fèi) 如果項(xiàng)目結(jié)束差成本票應(yīng)該怎么辦
老師,以個(gè)人名義代開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)人所得稅是對(duì)方代扣呢還是自己去稅局繳納呢?
個(gè)體戶開(kāi)了公戶,零申報(bào)后這個(gè)錢能轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上使用嗎?
開(kāi)稅票時(shí)怎樣錄入70幾條項(xiàng)目
老板要升規(guī),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)升規(guī)后有那些好處?
老師,電瓷廠的成本耗用分析怎么做
老師 不能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈,做平就行