那個(gè)要交印花稅的哈按0.05%

老師,請(qǐng)問下,個(gè)人股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資金是3000萬,實(shí)收資本是1000萬,那么股東2個(gè) ,一個(gè)60% 一個(gè)是40%。那么股東40%做了變更,平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在是要什么稅呢?具體要怎么交?
老師,請(qǐng)問個(gè)人股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資金是3000萬,實(shí)收資本是1000萬,那么股東2個(gè) ,一個(gè)60% 一個(gè)是40%。那么股東40%做了變更,平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在是要什么稅呢?具體要怎么交?
我們想問一下辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的問題,我們公司有五個(gè)股東,今年有三個(gè)股東不想干了,要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他兩個(gè)股東,一個(gè)股東初始投資額40萬和另一個(gè)股東初始投資額30萬都轉(zhuǎn)讓給法人股東,還有一個(gè)股東初始投資額20萬轉(zhuǎn)讓給第五個(gè)股東了,收到股權(quán)的兩個(gè)股東都是以銀行轉(zhuǎn)賬支付的,按原投資額的價(jià)款分別是40萬、30萬、20萬買回的,那這個(gè)人所得稅交多少呢?印花稅交多少呢?
是這樣的,我們公司實(shí)收資本是600萬,是兩個(gè)股東,一個(gè)股東的話是100萬,然后現(xiàn)在是其中一個(gè)股東要轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人,現(xiàn)在這100萬的話,要交印花稅,我這個(gè)我知道了,但是這個(gè)個(gè)稅的話是,是按照未分配利潤交個(gè)稅,還是按照股權(quán)協(xié)議里面,多少錢轉(zhuǎn)的,如果要是比如說是100萬,我要是平價(jià)轉(zhuǎn),就100萬轉(zhuǎn)給他,還要交個(gè)稅嗎?如果我是120萬,轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人,這多出來,這20萬要交個(gè)稅嗎?
企業(yè)未分配利潤有50萬,其中一個(gè)股東投資比例為30%,如果這個(gè)股東要退出的話,如下的問題: 1、是否只要這個(gè)退出股東按50萬*30%*20%交個(gè)人所得稅? 2、其他股東沒有退出,那其他股東是不是不用交個(gè)稅? 3、由于這股東退出,其他股東的占股比例就有了變化,那么,這個(gè)變化會(huì)造成其他股東要交個(gè)稅嗎?
我們公司是一般納稅人 電商稅一出來,電商平臺(tái)上往期購買的消費(fèi)者都來補(bǔ)開發(fā)票 這種需要有購銷合同嗎?
老師好,員工的家屬去看他, 產(chǎn)生的路費(fèi)能對(duì)公付不
您好,有個(gè)小規(guī)模納稅人代理公司,有5萬的代理服務(wù)費(fèi),對(duì)方用5萬的酒抵了,開來了普通發(fā)票,這種情況怎么做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師好,個(gè)人出租房屋給企業(yè),代開發(fā)票要帶什么資料,必須本人去開具嗎,能不能代辦?
二手車店,洗車店,開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師企業(yè)所得稅3季度預(yù)交500老師四季度在預(yù)交1800減去3季度500應(yīng)交1300老師利潤表季報(bào)應(yīng)該怎么填寫完呢?
老師,我想請(qǐng)問一下我們公司22年計(jì)提了一筆工資,最后發(fā)放的時(shí)候沒有沖銷完,現(xiàn)在掛賬一直有個(gè)余額,我應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,本月收到退貨紅字專用發(fā)票,怎樣做賬?稅務(wù)需要認(rèn)證嗎?怎樣填寫報(bào)表?
企業(yè)沒有食堂,中午吃飯就是訂盒飯或者飯店點(diǎn)些,那么開具發(fā)票應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,想問一下現(xiàn)在讓填的這個(gè)受益人備案是填法人的信息還是經(jīng)辦人的信息


如果退回是50萬,是否要按10萬元交20%的個(gè)人所得稅?
是的,就是那樣子計(jì)算交稅
那如果該股東股權(quán)比例40%,只交了20%,即20萬,那么將40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東,自己收回20%已經(jīng)繳納的本金是否需要交稅?
就是下邊的處理方式 按轉(zhuǎn)股收入-投入的本金差額交個(gè)稅 按轉(zhuǎn)股價(jià)格交印花稅
那么股東投入的成本就是投資的本金,是否要提供什么出資證明?
就是你做的實(shí)收資本,出資的時(shí)候有銀行回單的
那么繳納的印花稅是按照轉(zhuǎn)股收入作為基數(shù),還是轉(zhuǎn)股收入減去持股成本的差額作為計(jì)稅基數(shù)來計(jì)算?
繳納的印花稅是按照轉(zhuǎn)股收入作為基數(shù)
就是在轉(zhuǎn)讓股份的行為中這個(gè)人是不是賺了錢,如果賺了錢,那么就要按這個(gè)收益繳納財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的個(gè)人所得稅是吧?
是的,就是那個(gè)意思的
那如果公司賬面利潤有100萬,如果退股的人按照本金退出的話,新接手的股東不是賺了。就是新接手的股東只要出40萬。就享有了賬面利潤40萬的分紅權(quán),就馬上可以收回40萬,還占了40%的股份
賬面有利潤不能只是按40萬的,該分的利潤還是得分交個(gè)稅
就是要分了利潤以后才可以轉(zhuǎn)讓是嗎?就是想轉(zhuǎn)讓的股東出資40%,交了40萬,現(xiàn)在分紅有40萬,不考慮其他費(fèi)用,那么他的收益就有40萬要交20%的個(gè)稅是吧?
是啊,稅局不允許你低于應(yīng)分的利潤轉(zhuǎn)股的,該交的個(gè)稅必須交
那就是通過合理手段把產(chǎn)生的利潤先抹平。再轉(zhuǎn)讓,這樣可以操作嗎?
沒法操作的,稅局會(huì)監(jiān)管的,特別是報(bào)表異常