你好,是的,本年的就是這樣了。
老師,我在1月份暫估少結轉了88元 ,本月發(fā)票到了,我先沖之前的暫估,然后結轉成本那塊就等于當時少結轉了88,那我在本月做借成本貸庫存,這樣的賬務處理就可以了吧
老師,請問暫估入庫,銷售出去就可以按照暫估的這個結轉成本,在收到發(fā)票后紅沖,重新結轉成本就可以了嗎?
老師我們上個月有暫估入賬,然后上個月商品已經賣了,也結轉成本了。這個月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個結轉成本要怎么做?
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應交稅費 進賬 貸 應付賬款 ,那我這個成本結轉在第一次暫估時候我就結轉完了,下次收到正確發(fā)票我成本結轉就不能再做成本結賬了是嗎?
老師你好,我公司當月已銷售貨物,但進貨發(fā)票還沒有收到,我暫估入賬了,月末也結轉成本了,如果下月收到發(fā)票比我暫估的少,那我不是多結轉了成本,那這樣的話賬務怎么處理?謝謝!
內賬年末要做什么工作或者報表
老師這個預付賬款原來貸方有余額10000元,后來拿發(fā)票報銷后之前會計做了把預付做成貸方余額這個分錄正確嗎
老師公司法人做股權變更還用寫什么分錄嗎
老師公司的法人股權變更有利潤交個稅,股息紅利所得,在哪交個稅,直接在稅務局交嗎
老師,請問這套全盤賬會計有包括餐飲行業(yè)的嗎
老師你好,請問設備安裝調試服務費是開幾個點的稅率呀?
項目上 租的甲方的房子,不給開發(fā)票,我們自己改造了衛(wèi)生間,開了10萬的建筑服務工程服務發(fā)票,衛(wèi)生間改造費,這個發(fā)票,怎么做賬合適。
老師你好非貨幣交換在什么情況下需要減去金融資產按比例分配
老師這個分錄正確嗎,之前應收130多萬,后面又多還了200多多萬,現在應收賬款變成負數,資產負債也是負數之前會計這樣做分錄合理嗎
課件:出口額22600,轉內銷,不含稅收入是2W,如圖,之前了解到的是:不含稅收入是22600元,哪個是正確的?)