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老師你好長期收不回的其他應收款該怎么調(diào)整

2025-06-17 16:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-17 16:09

您好,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面

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你好,其他應付款是哪一方科目為負數(shù)?
2023-08-07
你好,借其他應付款,貸其他應收款。
2021-08-11
你好 實際都是什么業(yè)務的
2020-10-27
您好,你看你的另一邊科目是啥,損益類的通過以前年度損益調(diào)整科目,然后過度到期初留存收益,如果不是特別重要的,直接在當期調(diào)整即可,希望能夠幫助到您,謝謝
2019-09-26
這個要看您具體科目生負數(shù)的原因。
2023-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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