你好,1月份的社保自己公司是多計(jì)提了是嗎

老師請(qǐng)問一下,我現(xiàn)在報(bào)1月份的個(gè)稅,1月一個(gè)員工離職了,但是2月份已經(jīng)給他交了社保,現(xiàn)在發(fā)一月份的工資,已經(jīng)把1月份社保的個(gè)人部分和2月的公司部分、個(gè)人部分全扣出來(lái)了,那么申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候社保部分應(yīng)該怎么填呢?填哪個(gè)數(shù)據(jù)?
老師,之前公司賬務(wù)上當(dāng)月的工資下月發(fā)放,但是下個(gè)月的時(shí)候做賬務(wù)處理的時(shí)候,上個(gè)月的工資直接做成當(dāng)月的工資了,這個(gè)錯(cuò)誤怎么調(diào)整,比如現(xiàn)在就遇到一個(gè)情況,一家公司2月份的時(shí)候公司有8個(gè)人交社保醫(yī)療,但是3月份的時(shí)候公司賬上只有一個(gè)人交社保醫(yī)療了,2月份的工資是在3月份發(fā)的,2月份的社保醫(yī)療在當(dāng)月就扣除了,3月份的時(shí)候公司賬上也只扣了一個(gè)人的社保醫(yī)療,現(xiàn)在這個(gè)有點(diǎn)亂了,怎么調(diào)整
員工1月工資含個(gè)人社保(不含公司社保)共2000元,個(gè)人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的時(shí)候個(gè)人及公司社保已經(jīng)繳納了,2月份才發(fā)的工資,發(fā)工資時(shí)實(shí)際發(fā)放1647.68元,社保個(gè)人部分只扣除了352.32元,實(shí)際發(fā)放工資1647.68元。想問一下1月計(jì)提工資和繳納社保以及2月發(fā)放工資時(shí)分別怎么做分錄呢?謝謝
老師,您好,我們12月份有補(bǔ)繳一位員工的社保,因?yàn)樯婕暗綆讐K錢的滯納金,是他個(gè)人承擔(dān),當(dāng)時(shí)人事把扣的社保費(fèi)放在應(yīng)發(fā)合計(jì)前了放錯(cuò)位置了,應(yīng)該是放到應(yīng)稅后的,導(dǎo)致沒申報(bào)這部分的社保,現(xiàn)在1月里的賬怎么調(diào)整呢?
老師,你給,請(qǐng)問下,就是12月份我們新增了一名員工購(gòu)買社保,當(dāng)月繳納了社保,請(qǐng)問分錄怎么出,但是12月份工資我們?cè)?月份發(fā)放才能扣他個(gè)人部分社保。
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


1月份的社保是在另一家公司購(gòu)買的,但是發(fā)放工資又是在我們公司發(fā)的,后期社保個(gè)人部分有調(diào)整,所以導(dǎo)致了這個(gè)差額
你好,這個(gè)你們公司不用管它的社保。 你們只要管你們的公司的工資部分。
因?yàn)楣べY表上面的社保個(gè)人部分是按另一家公司的金額扣的,那出現(xiàn)的差額我可以調(diào)整嗎?請(qǐng)問放什么科目合適呢?
你好,這個(gè)不行,您們不能扣,特別是外賬上 你如果一定要做,就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收支
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。