意思是如果已經做了進項抵扣,那么就按規(guī)定做進項轉出
開發(fā)票,一筆業(yè)務本來就應該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務都隨票,現(xiàn)在算起來,確實有已經業(yè)務對得上的普票,已經給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應一個月業(yè)務的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師您好,9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發(fā)票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經與業(yè)務核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉出處理呢?
自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 1 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 5 張, 增值稅普通發(fā)票(卷式) 0 張, 道路通行費電子普通發(fā)票 0 張, 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 0 張, 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 0 張。 請您按照有關規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務。 老師 這個是什么意思呀
老師,晚上好!我問下,勾選抵和平臺里有上月有一張發(fā)票我沒有收到,并詢問相關人員說退回了,但這月平臺提醒“我取得了1張增值稅紅字發(fā)票,有o張增值稅發(fā)票被沖紅。請七成按照有關規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務”,我沒收到紅字發(fā)票,我咋去處理嗎?
老股東轉讓股權給新股東,公司已完成3輪融資,(A,B,C輪)老股東按照B輪融資估值股份價格轉讓股權給新股東,雙方稅怎么交?
工商年報里經營范圍后綴括弧里的(依法須經營批準的項目,須相關部門批準后方可經營)這幾個字也沒寫上去,會有很嚴重的后果?
工商年報里經營范圍打錯了一個字勞動力經紀打成蘇動力經紀了,后綴括弧里的依法須經營批準的項目,須相關部門批準后方可經營這幾個字也沒寫上去,24年做了修改,以往年度的不做修改了可以嗎
老師你好!請問下買菜收到農產品發(fā)票總額是109.79元,稅是9.9元,會計分錄怎樣處理,謝謝
我想問一下,我們單位有兩個員工派到單位上班,那個單位要把他們的工資轉過來,這樣我們單位要開票給對方嗎
零星采購取得什么可以稅前扣除
請問開具勞務費發(fā)票每次沒人少于500元,不用開具勞務費發(fā)票?如果是一個月2-3次,每次少于500元呢?
老師你好我們這個旅游俱樂部掛靠到別人公司,那我們這個俱樂部的賬怎么做啊
工商年報中的納稅總額怎么取數(shù)?需要取哪些稅的數(shù)
借:安全文明施工費 貸:庫存現(xiàn)金 月底需要結轉嗎,安全文明施工費屬于什么科目
我從哪里看我是不是已經抵扣完成沒有呢?
先查詢紅字發(fā)票的票號,再看這些紅沖的發(fā)票是否已經勾選?
是不是,如果我之前已經勾選,如果出來這些紅字發(fā)票,等到報稅的時候,現(xiàn)在是報稅自動取數(shù),會在里面顯示有進項稅轉出金額呢?
那個需要在附表2的20欄填進項轉出
現(xiàn)在不都是自動取數(shù)么,不需要手動填啊,只需要核對就行。要是開的這些紅票需要進項稅轉出,是不是您說的這個附表2的20欄就會自從顯示出來進項稅轉出呢?
需要自己填寫進項轉出的數(shù)字
那如果紅字的發(fā)票,都是這個月買的開的發(fā)票,我就可以直接根據(jù)抵扣界面的新藍字發(fā)票抵扣,就行了,這種紅字發(fā)票就不用管了,對吧?
可以不管的,只做正確的藍字發(fā)票分錄
我從哪里能看到他紅沖的是哪張藍字發(fā)票呢?
先查紅字發(fā)票信息,再找對應的單位開的發(fā)票
我們經??偩〇|購買東西,會產生物流費,但是紅字發(fā)票只顯示物流費,沒寫是哪張發(fā)票沖紅,找不到對應的發(fā)票,因為太多物流費了。這個怎么辦呢?
那個沒法子了。必須要找到對應的藍字發(fā)票,或者對應的開票單位